索引号: 发布机构: 区工业和信息化局
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宝鸡市金台区工业和信息化局2019年部门预算说明

发布时间: 2019-02-13 15:58:03 浏览次数:

宝鸡市金台区工业和信息化局2019年部门预算说明

一、单位主要职责及机构设置

区工信局:贯彻落实国家、省、市有关法律法规和政策,指导全区工业行业、信息化产业质量管理工作。提出全区新型工业化发展战略和政策,协调解决推进信息化和工业化融合。监测分析全区工业运行态势,进行预测预警,协调解决行业运行发展中的有关问题提出政策建议,负责全区技术改造项目的投资管理。统筹推进全区信息化工作,协调信息化建设,负责联系驻区省市企业、做好协调服务工作,研究提出全区扶持中小企业发展的政策措施,负责对全区中小企业发展的协调、指导和服务工作,负责全区工业园区协调建设工作。

区科技局:贯彻执行党和国家关于科技工作的方针政策和法律法规;负责管理科技计划、科技成果管理,研究社会发展的重大科技问题;组织全区知识产权保护工作研究科技与社会发展的重大问题,拟订全区科技发展问题,拟订全区科技管理办法及行政规章

二、2019年年度单位工作任务

(一)抓搞好经济运行分析。

(二)加快重点项目建设。

(三)积极争引项目资金。

(四)切实落实安全责任。

(五)加快推进散乱污工业企业综合整治。

(六)加大脱贫攻坚工作力度。

(七)协调部门统筹运作。

(八)提高工业信息化水平。

三、单位预算单位构成

从预算单位构成看,纳入2019年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个。

序号

单位名称

1

金台区工业和信息化局

包括:




四、单位人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制22人,其中行政编制8人、事业编制12人,工勤编制2人;实有人员30人,其中行政15人、事业13人、工勤2人。单位管理的离退休人员1人。


五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本单位固定资产结余796530.88元。其中:通用设备675545.88元;家具、用具、装具及动植物64170元;专用设备56815元。

六、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入413.01万元,其中一般公共预算拨款收入413.01万元,2019年本部门预算收入较上年减少38.359万元,主要原因科学技术支出略有下降;2019年本部门预算支出413.01万元,其中一般公共预算拨款支出413.01万元,2019年本部门预算支出较上年减少38.359万元,主要原因是科学技术支出有所下降。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门预算收入413.01万元,其中一般公共预算拨款收入413.01万元,2019年本部门预算收入较上年减少38.359万元,主要原因科学技术支出略有下降;2019年本部门预算支出413.01万元,其中一般公共预算拨款支出413.01万元,2019年本部门预算支出较上年减少38.359万元,主要原因是科学技术支出有所下降。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出413.01万元,较上年减少38.359万元,主要原因是科学技术支出有所下降。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出413.01万元,其中:

(1)科学技术行政运行(2060101)95.15万元,较上年减少10.247万元,原因是人员经费支出减少;

(2)应用技术研究与开发(2060402)25万元,较上年金额无发生变化。;

(3)归口管理的行政单位离退休(2080501)3.89万元,较上年减少7.082万元,原因是人员经费支出减少;

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)38.63万元,较上年减少8.715万元,原因机关养老保险缴费人数减少,养老费金额减少;

(5)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)15.45万元,较上年减少3.488万元,原因机关职业年金缴费人数减少,职业年金金额减少;

(6)财政对工伤保险基金的补助(2082702)0.42万元,较上年增加0.012万元,原因机关人员增加,工伤保险金额增加;

(7)财政对职工医疗保险基金的补助(2101201)15.87万元,较上年增加1.898万元,原因是医疗保险基数增加,医疗保险费增加;

(8)工业和信息产业监管行政运行(2150501)195.44万元,较上年减少6.748万元,原因是人员经费支出减少;

(9)住房公积金(2210201)23.15万元,较上年减少2.799万元,原因是人员减少;

(10)其他优抚支出(2080899)本年0万元,较上年减少1.2万元,原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2019年本部门一般公共预算支出413.01万元,其中:

工资福利支出(301)328.60万元,较上年减少3.948万元,原因是本单位工作人员减少;

商品和服务支出(302)80.3万元,较上年增加64.6万元,原因是本单位项目支出减少;

对个人和家庭的补助支出(303)4.11万元,较上年减少34.011万元,原因是本单位工作人员减少;

(2)2019年本部门一般公共预算支出413.01万元,其中:

机关工资福利支出(501)328.60万元;

机关商品和服务支出(502)80.3万元;

对事业单位经常性补助(505)4.11万元;

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表。

(六)“三公”经费等预算情况。

       “三公”经费、会议费、培训费相较上年度都有所下降。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排15.30万元,与上年持平。

(八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

以上公开内容均已通过保密审查及本部门主要负责人签审。

2019年部门综合预算公开报表.XLS