索引号: 发布机构: 区民政局
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宝鸡市金台区民政局2018年度部门决算说明

发布时间: 2019-08-05 17:03:05 浏览次数:

一、部门主要职责

(一)以“民政为民、民政爱民”的工作理念,贯彻执行国家、省,市有关民政工作的方针、政策及法律法规,维护社会稳定。编制全区民政事业发展规划,并负责组织实施和监督检查,指导全区民政工作的改革与发展。

(二)负责全区性社会组织的登记管理工作;指导社会组织党的建设,制度建设,人才队伍建设;查处社会组织的违法行为和未经登记而以社会组织名义开展活动的非法组织;承担中共宝鸡市金台区社会组织工作委员会日常工作。

(三)推进社会工作人才队伍建设,支持发展志愿服务组织,负责全区政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和绩效评估。

(四)统筹全区城乡社会救助体系建设,指导全区社会扶贫救济工作。负责全区城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助政策咨询和申报审批工作。

(五)拟订全区社会福利事业发展规划,审定和扶持福利企业;负责全区特殊困难群体的社会福利救济和权益保障工作;承担经常性的社会捐赠工作,并负责捐赠物资的管理、分配及监督使用。指导、协调全区生活无着流动人员及困境儿童保障工作;办理全区儿童收养登记;负责全区养老服务体系建设,促进养老服务产业发展。

(六)指导农村村民委员会工作,研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议,指导开展村务公开和乡镇规范化管理,推进基层民主政治建设。

(七)指导城市社区居民委员会工作,拟订城市社区工作及社区服务管理与发展的政策措施,指导、协调全区社区服务、社区建设,社区换届及社区干部管理工作。负责全区社区专职工作人员管理。

(八)办理全区居民婚姻登记,宣传贯彻《婚姻法》。

(九)拟订全区行政区域规划和城镇发展规划,负责镇、街的设立、撤销、调整、更名、界限变更及政府驻地迁移的报批。组织调处与本区周边地区和区内行政区域边界争议,承办行政区划名称、自然地理实体命名、道路命名及更名的审核报批,规范全区地名标志的位置、管理和标准地名图书资料的编辑审定工作。

(十)负责全区殡葬管理、殡葬救助工作,推行殡葬改革,推进文明丧葬。

(十一)完成区政府交办的其他事项。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年在区委、区政府的正确领导和上级民政部门的精心指导下,全区民政工作聚焦追赶超越,围绕“四区”建设,履行了“上为政府分忧,下为群众解愁”的工作职能,实现了“全市达一流、全省争先进、全国创亮点”的工作目标,圆满完成区上下达的社会救助、城乡社区服务体系建设、双拥优抚、民族宗教等26项涉及改善民生和社会管理类的职能目标任务,完成全年的目标任务。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算为部门本级(机关)决算:宝鸡市金台区民政局(本级)

四、部门人员情况说明

文字说明,并列图表。

截止2018年底,本部门人员编制32人,其中行政编制10人、事业编制22人;实有人员35人,其中行政13人、事业22人。单位管理的离退休人员18人。

        五、部门决算收支情况说明

     (一)2018年度收入支出总体情况说明

      1、2018年度收入为11981.57万元:其中一般公共预算收入11924.09万元;政府性基金预算收入57.48万元。

      2、2018年收入比2017年增加711.97万元,主要原因是因为项目增加,导致项目资金拨款收入增加。

      3、本年支出构成情况。

      2018年度一般公共预算财政拨款11981.57万元,其中:基本支出569.63万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。项目支出11411.94万元,主要是民政对象的各种补助金及社区建设项目支出。

      (二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

      1、2018年度财政拨款收入为11981.57万元,其中一般公共预算财政拨款11924.09万元;政府性基金预算财政拨款57.48万元。2018年财政拨款收入比2017年增加711.97万元,主要原因是因为项目增加,导致项目资金拨款收入增加。

      2、2018年一般公共预算财政拨款支出11924.09万元,其中基本支出569.63万元,项目支出11354.46万元。

      3、2018年一般公共预算财政拨款基本支出569.63万元,其中人员经费448.3万元,公用经费121.32万元。

      4、2018年政府性基金财政拨款收入57.48万元,支出57.48万元。

      5、“本部门无国有资本经营决算拨款收支”。

     (三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

      2018年度一般公共预算财政拨款支出2.75万元,其中:

      1、2018年公务接待费0.31万元,比2017年减少0.92万元,主要是接待4批参观视察等工作,共计68人,都附有公函。

      2、2018年会议费2.11万元,比2017年减少2.3万元。主要是因为压缩减少会议次数。

      3、2018年培训费0.33万元,比2017年增加0.12万元。主要是公务员网络培训及学法用法培训支出。

 

        六、2018年度部门绩效管理情况说明

      本部门无绩效管理。

        七、 其他重要事项的情况说明

      (一)机关运行经费支出情况。

      2018年,日常公用经费121.32万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

      (二)政府采购支出情况。

      2018年本部门政府采购支出总额共9.99万元,均为政府采购货物类支出。

      国有资产占用及购置情况说明

      2018年度末,本单位资产总额233.20万元。其中:

      1.流动资产0.01万元。

      2.固定资产233.19万元,其中:房屋500平方米,价值100万元;其他固定资产价值133.19万元。

        八、专业名词解释

      1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

      2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

      3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

      4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

      附件:公开表

      目录.xlsx

      附表一:部门决算收支总表.XLS

      附表二:部门决算收入总表.XLS

      附表三:部门决算支出总表.XLS

      附表四:部门决算财政拨款收支总表.XLS

      附表五:部门决算一般公共财政拨款支出明细表(按功能分类科目).XLS

      附表六:部门决算一般公共财政拨款基本支出表(按经济分类科目).XLS

      附表七:部门决算一般公共财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表.XLS

      附表八:部门决算政府基金收支表.XLS