索引号: 发布机构: 区审计局
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2022年第2号审计结果公告

发布时间: 2022-07-12 09:31:50 浏览次数:


区商务局2021年度预算执行及其他财政收支审计结果公告

(2022年7月11日)

 依据《中华人民共和国审计法》第十八条的规定,区审计局对区商务局2021年度预算执行及其他财政收支情况进行审计。现将审计结果公告如下:

一、基本情况

(一)单位职能、内设机构和人员编制情况

区商务局是区政府工作部门,属区财政一级预算单位。内设5个股室:党政办公室、商服股、供销股、市场股和稽查队;代管内设机构1个:金台区供销联合社(全额事业单位)。区商务局与区供销联社人员合署办公,财务分别独立核算。人员编制13人,其中区商务局6人,区供销联社7人。2021年末,区商务局实有在岗人员8人,区供销联社实有在岗人员5人。

(二)预算执行情况

区财政批复区商务局2021年度预算总额3558027.52元,其中年初预算2629900元、追加预算928127.52元,预算追加率21.52%;年初预算中基本支出预算1429900元、项目支出预算1000000元,对附属单位补助支出200000元。

2021年度区商务局当年申请指标2121081.66元,实际支出1537751.33元,年末预算指标结余2020276.19元,预算执行率43.23%;决算报表反映年初结余134625.57元、收入1557953.05元、支出1674254.39元,年末结余18324.23元。

(三)“三公经费”和其他经费支出情况

陈仓镇2021年日常公用经费支出2309832.92元,车辆运行维护费17573.55元,占日常公用经费的0.76%;当年账面未发生公务接待费和因公出国考察费用;差旅费支出29464.20元,占日常公用经费的1.28%;培训费1080元,占日常公用经费的0.05%;会议费56968元,占日常公用经费的2.47%。

二、审计查出的主要问题及整改情况

(一)专项资金使用效益低,涉及690000元。区商务局加快资金拨付进度,截至目前已支付564178.23元。

(二)关于挤占资金,涉及94706.67元的问题。区商务局通过加强财务人员培训,严格执行预算支出管理制度方式进行了整改。

(三)关于财务管理方面存在的问题。区商务局通过专题会议研究,修订《公务卡管理制度》,落实公务卡结算制度。

三、审计建议

(一)严格预算约束,提高资金使用绩效。严格按照《预算法》等相关法规制度,提高预算编制的准确性,做实做细项目用款计划。

(二)加强财务管理,规范财务收支行为。落实公务卡结算制度,针对审计发现问题,举一反三,完善制度,堵塞漏洞。