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宝鸡市金台区扶贫开发办公室 2019年部门预算说明

发布时间: 2019-02-13 08:38:29 浏览次数:

宝鸡市金台区扶贫开发办公室2019年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)贯彻执行国家、省、市、区各级党委,政府关于扶贫开发工作的方针、政策,研究制定全区扶贫开发中长期规划和年度计划,精准规划项目、精准安排资金、精准实施项目。

(二)承担扶贫开发项目管理责任,负责制定全区贫困群众生产生活条件改善、产业发展、灾后扶贫、贫困村等项目规划与年度项目计划,并组织实施和监督管理。

(三)负责会同有关部门对扶贫开发专项资金年度计划配方案拟定、报批。

(四)负责全区农村扶贫对象建档立卡识别,退出动态管理及扶贫开发统计监测和信息宣传工作;组织扶贫开发重大问题和事项的调查研究、汇总分析,收集和掌握扶贫开发信息。

(五)协助有关部门对扶贫资金进行监管,组织开展扶贫资金使用监督、检查。

(六)负责全区农村最低生活保障制度与扶贫开发政策有效衔接。

(七)负责配合相关部门做好易地扶贫开发、教育助学、医疗健康、生态补偿、社会保障等脱贫政策、措施落实;协调开展金融扶贫,支持产业发展,做好金融扶贫信息系统管理工作。

(八)负责全区社会扶贫工作,组织协调省市区部门、单位和企事业开展结对帮扶工作,联络省、市国家机关、民主党派、群众团体、医院、部队、院校对口帮扶工作;组织协调社会各界参与扶贫开发工作,负责社会各界扶贫捐赠资金、物资的接收和管理,促进涉贫村社会事业发展。

(九)承担区扶贫开发领导小组的日常工作;负责全区扶贫开发工作人员业务培训;做好扶贫系统信访案件的办理;负责创新型扶贫工作。

(十)组织开展扶贫开发项目资金绩效考核评价和区级部门、单位包村扶贫的考核工作。

(十一)负责本单位党的建设、党风廉政建设、精神文明建设和改革、发展、稳定工作。

(十二)承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

2019年,我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程,坚持精准方略,坚持现行标准,推进全区脱贫攻坚工作提质增效,紧紧围绕“村退出、户脱贫”,聚焦脱贫质量提升、中省市反馈问题,推进基础设施建设提升、“两房”建设、产业培育,实施富民增收、生活条件改善、政策惠民保障、脱贫质量提升“四大工程”,强基础、转作风、抓整改、促落实、树亮点,全力打好脱贫攻坚主动仗。高质量完成4个贫困村退出和1310人脱贫的目标任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算只有本级预算,无二级单位预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制10人,其中行政编制5人、事业编制5人;实有人员9人,其中行政4人、事业5人,无离退休人员。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门无共有车辆,无单价18万元以上的设备。2019年部门预算未安排购置车辆及单价18万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1684.28万元。

其中,运行经费98.68万元,专项财政扶贫资金1425万元,农村公共基础设施区级配套160.6万元。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2019年本部门预算收入1684.28万元,其中一般公共预算拨款收入1684.28万元,去年为区农业局下设单位,今年属于新增单位; 2019年本部门预算支出1684.28万元,其中:一般公共预算拨款支出1684.28万元。本部门属新增单位,无上年数。

(二)财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入1684.28万元,其中一般公共预算拨款收入1684.28万元;2019年本部门财政拨款支出1684.28万元,其中一般公共预算拨款支出1684.28万元。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出1684.28万元,本部门属新增单位,无上年数。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出1684.28万元,其中:(1)行政运行(2050801)1657.643万元;

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)10.963万元,新增单位,无上年数;

(3)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)4.385万元,新增单位,无上年数;

(4)财政对工伤保险基金的补助(2010602)0.11万元,新增单位,无上年数;

(5)财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)4.5万元,新增单位,无上年数;

   (6)住房公积金(2210201)6.679万元,新增单位,无上年数。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2019年本部门一般公共预算支出1684.28万元,其中:

工资福利支出(50501)91.88万元,新增单位,无上年数;

商品和服务支出(50502)1431.8万元,新增单位,无上年数;(2)2019年本部门一般公共预算支出1684.28万元,其中:

机关工资福利支出(501)91.88万元,新增单位,无上年数;

机关商品和服务支出(502)6.8万元,新增单位,无上年数;

机关资本性支出(503)1585.6万元,新增单位,无上年数;(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况

2019年,本部门无“三公”经费预算。

(七)机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排1657.643万元。

(八)政府采购情况

2019年本部门无政府采购预算。

八、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.一般扶贫业务经费:为完成年度脱贫攻坚目标任务而开展的检查、督导督查、考核、调研等活动支出,包括差旅费、会议费、印刷费、邮电费、车辆租赁等费用。

 

以上公开内容均已通过保密审查及本部门主要负责人签审。

2019年扶贫办预算公开.xls