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宝鸡市金台区信访局2019年部门预算说明

发布时间: 2019-02-13 09:41:58 浏览次数:

宝鸡市金台区信访局2019年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据《中共宝鸡市金台区委办公室、宝鸡市金台区人民政府办公室关于印发

主要职责:

1、负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信、来访、来电、网上投诉。承办上级信访部门及中、省、市有关部门转送、交办的群众来信、来访、来电和网上投诉等。

2、负责向区委、区政府反映信访事项中提出的重要建议、意见和问题。综合研判信访信息,开展调查研究,提出工作建议。

3、承担督促检查中、省、市、区领导同志有关批示件和交办信访事项的落实责任,拟定信访督查制度并组织实施,向各镇(街)和区级部门转办、交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。

4、承担办理中省市联席办、上级信访部门和中省市有关部门转送、交办的群众信访事项,接待并协调处理到区、上市、赴省、进京集体访和进京非正常访,综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访事项。

5、综合协调和指导全区信访工作,贯彻落实上级有关信访工作的决策部署,研究制定全区有关信访工作的规范性文件,总结推广各镇街、各部门信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议,检查指导全区信访工作,对违反信访工作纪律的行为提出处理建议,负责全区信访工作年度目标责任考核工作。

6、建立和完善信访突出问题排查化解、信访信息汇集分析机制,指导全区信访信息系统建设和应用,全面推行网上信访。

7、承担区信访工作联席会议日常工作,督促落实相关会议决定事项。

8、负责全区信访工作宣传和信息发布,协调信访工作外事活动和对外交流。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、2019年度部门工作任务

1、突出抓好习近平总书记关于加强和改进人民信访工作重要思想的学习贯彻。

2、深入推进信访工作制度改革。持续深化阳光信访。稳步推进法治信访。积极构建责任信访。

3、扎实开展“信访基础业务全面提升年”活动

4、持续打好信访矛盾化解攻坚战

继续将信访矛盾化解攻坚战作为全年工作的重中之重,周密安排、精心部署、强力推进。

5、着力提升源头治理水平

注重源头化解,完善矛盾纠纷排查化解机制,抓好排查和化解,切实将矛盾风险隐患发现在早、防范在先、处置在小;注重关口前移,坚持和发展“枫桥经验”,发挥好基层解决信访问题的责任主体作用,切实做到及时就地解决问题。

6、全力做好敏感节点重大活动期间的信访工作

7、建立健全信访工作联席会议机制

进一步加强党委、政府对信访工作的领导,按照工作更细、举措更实、要求更严、力度更大的原则标准,着力加强区联席会议工作制度建设。

8、着力加强信访干部队伍建设

深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,强化政治责任,严守政治规矩,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,确保信访工作始终沿着正确的方向前进。

三、部门预算单位构成

区信访局的部门预算包括区信访局部门本级预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:宝鸡市金台区信访局

序号

单位名称

1

宝鸡市金台区信访局

 

四、部门人员情况说明

截止2018年底,信访局人员编制8人,其中行政编制0人、事业编制8人;实有人员7人,其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员7人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,信访局共有车辆0辆,单价18万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价18万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款124.58万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入124.58万元,其中一般公共预算拨款收入124.58万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门预算收入较上年增加19.769万元,主要原因是人员增加,经费支出增加;2019年本部门预算支出124.58万元,其中一般公共预算拨款支出124.58万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加19.769万元,主要原因是人员增加,经费支出增加。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入124.58万元,其中一般公共预算拨款收入124.58万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加19.769万元,主要原因是人员增加,经费支出增加;2019年本部门财政拨款支出124.58万元,其中一般公共预算拨款支出124.58万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加19.769万元,主要原因是人员增加,经费支出增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出124.58万元,较上年支出104.811万元增加19.769万元,主要原因是人员增加,经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出124.58万元,其中:

(1)行政运行(2010601)支出14万元,较上年增加2万元,原因是人员增加,经费支出增加;

(2)事业运行(2010650)支出0万元,较上年增加0万元,原因是本部门无此科目支出;

(3)机构运行(2130601)支出59.09万元,较上年增加13.54万元,原因是人员增加,经费支出增加;

(4)一般行政管理事务(2010602)支出30万元,较上年增加0万元,原因是合理使用资金;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2019年本部门一般公共预算支出124.58万元,其中:

工资福利支出(301)59.08万元,较上年增加13.53万元,原因是人员增加,经费支出增加;

商品和服务支出(302)14万元,较上年增加2万元,原因是人员增加,经费支出增加;

(2)2019年本部门一般公共预算支出124.58万元,其中:

机关工资福利支出(501)59.08万元;

机关商品和服务支出(502)14万元;

机关资本性支出(一)(503)0万元;

机关资本性支出(二)(504)0万元;

对事业单位经常性补助(505)0万元;

对事业单位资本性补助(506)0万元;

(四)政府性基金预算支出情况。

2019年本部门政府性基金预算支出0万元,较上年增加(减少)0万元,主要原因是本部门无政府性基金支出,故无预算,无增减变化。已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门国有资本经营预算拨款收支0万元,较上年增加(减少)0万元,主要原因是本单位无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年“三公”经费中的公务接待预算0.2万元,主要用于国家、省、市各级重点节日敏感日的信访维稳督查检查的接待招待工作,较上年增加0.1万元。公务接待费增加变化原因,主要结合上年信访事项接待实际支出和2019年预计重大公务活动的信访维稳督查检查。2019年未预算会议费和培训费。但在2018年实际三公经费支出中,公务接待实际支出0.5998万元,超预算0.3998万元。主要用于上级信访工作专项督查检查的接待。 超出费用通过公用经费支出。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排94.58万元,较上年增加19.769万元,主要原因是人员增加,经费支出增加。。

(八)政府采购情况。

本部门无2019年采购预算,已公开空白表。

八、专业名词解释

信访指人民群众来信来访;信访事项指接待人民群众来信来访,解决群众合理诉求;越级上访指信访人没有按照《信访条例》规定到的信访接待场所进行合理反映自己的诉求,而到上一级信访部门进行越级反映诉求:接劝返指信访工作按照属地管理原则,将越级上访的群众接劝回户籍所在地的工作。

机关运行经费:一是主要用于人民群众来信来访的接待,信件的交办、转办;接待人民群众来信来访,解决群众合理诉求;接劝越级上访信访人,越级上访是指没有按照《信访条例》规定的信访接待场所进行合理反映自己的诉求,而到上一级信访部门进行越级反映诉求:接劝返指信访工作按照属地管理原则,将越级上访的群众接劝回户籍所在地的工作指各部门的公用经费;二是开展信访工作所需的办公运转所需的印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    以上公开内容均已通过保密审查及本部门主要负责人签审。

2019年部门综合预算公开报表.xls