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关于“三公”经费管理使用情况审计查出问题的整改报告
发布日期: 2025-10-24 09:30 信息来源: 金台区应急管理局

区审计局:

“三公”经费管理使用情况审计报告(宝金审报〔2025〕7号)下达后,我单位按照要求认真做好审计整改工作。现将具体整改落实情况报告如下:

一、审计查出问题的整改情况

截至2024年12月,审计发现的2个问题中:立行立改的问题共1个,已整改1个;分阶段整改的问题共1个,正在整改中;无持续整改问题。具体情况为:

问题1:2024年区应急管理局未严格执行公务用车政府采购制度,存在采购询价手续后补等情况

整改类型:分阶段整改

整改情况:已整改。采取的具体措施是:①加强学习。组织单位公务用车管理相关人员深入学习《中共中央办公厅国务院办公厅转发<中央纪委 监察部 财政部关于进一步落实党政机关厉行节约要求的通知>的通知》《党政机关公务用车管理办法》等文件,强化对公务用车政府采购制度的认识和理解。

②完善制度。全面梳理公务用车采购流程,修订《区应急管理局政府采购内部控制制度》并要求严格执行,明确公务用车采购的各个环节及责任,加强对采购活动的管理,确保今后严格按照政府采购规定和程序执行,杜绝此类后补手续等违规情况再次发生。

问题2:区应急管理局2022年、2023年公务接待费均未附接待清单、菜单

整改类型:立行立改

整改情况:已整改。采取的具体措施是:①严格执行财经纪律,规范财务管理。组织财务人员和公务接待经办人员学习《党政机关国内公务接待管理规定》,严格遵守财经纪律和各项法律法规,明确公务接待报销所需附件及规范要求,修订《区应急管理局公务接待管理制度》并严格执行,严格控制开支范围和标准,严格审核财务支出报销,对前期不符合规定的原始票据进行核查和完善。

②加强财务人员的管理教育、技能培训,增强法纪意识。贯彻厉行节约、反对铺张浪费的理念,营造干净干事、规范干事的良好氛围,建设节约型机关。

二、举一反三,建立长效机制情况

以此次审计整改为契机,举一反三,加强“三公”经费管理长效机制建设。一是持续加强对“三公”经费相关制度的学习培训,定期组织财务、公务接待、公务用车管理等岗位人员开展专题培训;二是强化内部监督检查,建立“三公”经费使用管理定期自查机制,由局内部人员常态化检查“三公”经费支出情况,及时发现并纠正问题。

三、对未整改到位问题持续推进整改的说明

审计发现的问题均已整改完毕,无未整改到位问题。

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