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金台区交通运输局2024年预算执行和其他财务收支情况审计结果公告
(二〇二五年十一月十三日公告)
根据《中华人民共和国审计法》第十六条的规定,区审计局派出审计组对金台区交通运输局(以下简称“区交通局”)2024年度预算执行及其他财务收支情况进行了审计,并对有关事项进行了延伸审计。
一、基本情况和评价意见
区交通运输局是区政府组成部门,正科级行政单位,主要负责区内道路的建设养护和管理工作,内设办公室、公路股、财务股、安全股4个股室。行政编制5名,实有人员3名。金台区农村公路发展服务中心为区交通局二级单位,事业编制8名,实有人员8名。
2024年度区财政下达区交通局预算指标11634.28万元,其中年初预算370.75万元,年内追加调整11263.53万元,追加率3038.05%。当年预算指标支付10401.83万元,年末指标结余1232.45万元,预算执行率89.41%。
截至2024年12月31日,区交通局资产总计39539.26万元,其中货币资金0.0083万元、其他应收款40.26万元,固定资产净值6.94万元、在建工程39491.98万元。负债及净资产总计39539.26万元,其中应付账款94.07万元、其他应付款733.01万元、累计盈余38712.17万元。
审计结果表明,区交通局会计资料基本完整,财政收支基本真实,项目资金能够做到分项管理,资金来源去向明晰。本次审计也发现,区交通局存在预算编制不规范、挤占专项资金等问题需要加以纠正和改进。
二、审计发现的主要问题
(一)代编二级单位预决算,且决算账表不符
(二)挤占履约保证金,涉及12.03万元
(三)未执行公务卡结算制度,涉及0.65万元
三、审计处理意见及建议
对上述审计查出的问题,区审计局已依法出具了审计报告,提出了处理意见。区审计局建议:一是规范预算编制,提高预算精细度。二是规范资金管理,提高财务管理质效。三是规范报销程序,提高公务卡结算率。
四、整改情况
区交通局对审计发现的问题高度重视,成立整改工作领导小组,制定问题整改清单落实审计处理意见。对未执行公务卡结算制度涉及0.65万元的问题,区交通局召开专题会议,制定完善《公务卡结算制度》,并对需要公务卡结算的人员及时补办了公务卡。
其余问题正在整改中,具体整改情况由区交通局依法向社会公告。区审计局将持续跟踪检查,督促问题整改到位。