宝鸡市金台区中山东路街道办事处2018年度部门决算说明
一、 部门主要职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策及区委、区政府的有关决定。
2、负责街道机关、社区、村及“两新”组织的党组织建设和社区、村干部队伍建设。
3、负责指导街道工会、共青团、妇联等群众组织依照各自章程开展工作。
4、负责联系驻地人大代表工作;组织政协学习组成员开展视察调研活动。
5、指导、监督社区自治组织工作,提高自治能力和服务水平。指导监督物业服务单位履行职责,提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。
6、负责辖区综合事务管理,行使组织领导、综合协调、监督监管等行政管理职责。协助有关部门开展社会救助、防灾减灾、民族宗教、社会保障、拥军优属、殡葬管理、老龄和残疾人权益维护等社会事务工作。
7、制定社区和农村建设发展规划,负责辖区公共服务设施建设。规范社区和农村管理,完善服务功能,搞好社会服务。
8、负责对辖区内各种经济组织的协调、指导,配合做好辖区产业规划,为招商引资、产业结构调整和区域经济发展提供良好服务。负责辖区统计工作。
9、负责辖区爱国卫生和精神文明工作。组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动。
10、负责辖区农业和农村经济工作,配合搞好农业技术推广、加强农村集体资产监督,引导调整农业结构,推进农业产业化经营,确保农业增效、农民增收。
11、负责辖区社会治安综合治理、法律宣传、矛盾纠纷的调处、安全生产监督检查、社区矫正及信访工作。做好突发事件的应急及处置工作。严厉打击邪教及非法组织。
12、负责辖区计划生育管理和服务,完成人口与计划生育各项指标任务,做好流动人口的计划生育管理工作。
13、参与城市管理,配合做好市政建设规划等工作。协助相关部门做好辖区应急、防汛防滑、土地管理、植树绿化、民房建设、物业管理、食品药品安全、公共卫生、环境保护等工作。
14、配合相关部门开展劳动监察、文化市场监管、健康教育、文化教育、群众性文化体育活动和科学知识的普及等工作,鼓励社会力量创办各项公益事业。
15、负责辖区国防教育、人民防空、民兵训练、预备役登记和兵员征集工作,加强“双拥”工作。
16、受区政府委托管理街道国有资产,负责管理街道行政经费;负责社区、村财政管理;负责项目资金、惠民资金的管理。
17、负责群众来信来访,并及时调查核实、解决处理或向有关部门反映。
18、完成区委区政府交办的其他事项。
二、2018年度部门工作完成情况
2018年,中山东路街道、党工委认真贯彻中央以及省、市、区委各项决策,凝心聚力,创新实干,各项工作取得明显成效,荣获了诸多殊荣。以打赢脱贫攻坚战为重点,紧盯目标任务,奋力推进党建提升、招商引资、项目建设、环境整治、旅游开发、民生保障等工作全面持续健康发展,不等不靠、锐意进取,全面完成了各项既定目标任务。
三、部门决算单位构成
宝鸡市金台区中山东路街道办事处2018年部门决算包括中山东路街道本级(行政单位)。街道部门有党政办、财政所、劳动保障所、民政办、计划生育管理所、城管所、经济办。
序号 |
单位名称 |
1 |
党政办 |
2 |
财政所 |
3 |
劳动保障所 |
4 |
民政办 |
5 |
计划生育管理所 |
6 |
城管所 |
7 |
经济办 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制32人,其中行政编制15人、事业编制17人;实有人员35人,其中行政17人、事业18人。单位管理的离退休人员2人。
五、部门决算收支情况说明
(一)2018年度收入支出总体情况说明
1、2018年度收入支出580.91万元,比2017年度收入支出597.62万元减少了16.72万元,减少的主要原因是2017年度项目支出54.31万元,2018年46.78万元。
2、本年度收入构成情况。
2018年度收入580.91万元全部属于财政拨款收入。
3、本年支出构成情况。
2018年度支出共计580.91万元,明细如下:
(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、2018年度收入支出580.91万元,比2017年度收入支出597.62万元减少了16.72万元,减少的主要原因是2017年度项目支出54.31万元,2018年46.78万元。
2、一般公共预算财政拨款支出580.91万元。
3、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出534.12万元,按人员经费和公用经费分析明细如下表:
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2万元,是公务用车运行维护费用。
(1) 因公出国(境)支出情况。
无
(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。
2018年度公务用车运行维护费支出2万元, 当年预算下达2万元,实际支出2万元。
(3) 公务接待费支出情况。
无
2、培训费支出决算情况说明。
无
3、会议费支出决算情况说明,比上年增减情况,分析增减原因。
无
六、2018年度部门绩效管理情况说明
本部门2018年度无绩效工作情况。
七、 其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费支出81.22万元,其中:办公费39.47万元,水费0.58万元,电费5.2万元,印刷费1.86万元,取暖费5.30万元,差旅费16.80万元,其他交通费用11.74万元。
(二)政府采购支出情况。
2018年本部门政府采购支出总额共10.29万元,都是政府采购货物类支出。
(三)国有资产占用及购置情况说明
(四)2018年度末,本单位资产总额112.14万元。其中:
1.流动资产0万元。
2.固定资产112.14万元,其中:房屋826平方米,价值66.34万元;汽车1辆,价值6.98万元;单价在50万元以上的设备0台(套);其他固定资产价值38.82万元。
3.长期投资0万元。
4.在建工程0万元。
5.无形资产0万元。
6.其他资产0万元。
八、专业名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
附表五:部门决算一般公共财政拨款支出明细表(按功能分类科目).XLS
附表六:部门决算一般公共财政拨款基本支出表(按经济分类科目).XLS
附表七:部门决算一般公共财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表.XLS