宝鸡市金台区老龄办2018年度部门决算
一、部门主要职责
1、宣传人口老龄化的重大战略意义
2、组织指导区老年学会调查研究人口老龄化的现状与发展趋势,开展老龄问题学术交流
3、开展居家养老服务工作,为“六类”老人无偿提供居家养老服务
4、承建和管理社区老年人日间照料中心
5、开展省市区各级“敬老文明号”创建工作
6、发放70周岁以上老人高龄津贴
7、抓好老年人养老服务队伍的建设和培训管理工作
8、加强基层老年协会及老年活动中心室规范化建设
二、2018年度部门工作完成情况
1、新建了1个和管理7个运营的社区老年人日间照料中心
2、开展了居家养老服务工作,为1300位“六类”老人无偿提供30万小时的居家养老服务
3、为31795人次70周岁以上老人年发放2000.885万元高龄津贴
4、为1833名60-69岁建档立卡贫困老人免费购买了意外伤害保险。
5、举办了宝鸡市第三届“老年文化艺术节”金台分会场的比赛评选推荐活动。
6、召开了全区孝德模范表彰大会,大会通报表彰了17位孝子、孝媳、好婆婆和2个孝亲敬老单位。
7、区老年学会撰写调查研究人口老龄化的现状与发展趋势论文48篇,获国家优秀论文的26篇,并参加全国级学术交流研讨会。
8、为1.5万位65岁以上老人办理省级《寿星优待证》。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看,区老龄办属全额拨款事业独立核算单位,属本级决算。没有下属单位。
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制5人,属参公事业编制;实有人员4人。单位管理的离退休人员9人。
五、部门决算收支情况说明
(一)2018年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体2567.32万元,比2017年收入支出3041.77万元减少了474.45元,减少主要原因是工作人员和社区日照中心建设数减少了。
2、本年度收入构成情况。(可采用图表进行辅助说)
本年度收入总计2567.32万元,公共预算财政拨款收入2567.32万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。支出总计2567.32万元,包括:
基本支出70.15万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出61.93万元,对个人和家庭的补助支出5.72万元;商品和服务支出8.23万元。
项目支出2497.17万元,包括居家养老服务费360万元,社区照护员岗补、社会保障补助及70周岁高龄津贴2077.17万元,老年人照料中心基层建设费60万元。
3、本年支出构成情况。(可采用图表进行辅助说)
本年度支出总计2567.32万元,包括:
基本支出70.15万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出61.93万元,对个人和家庭的补助支出5.72万元;商品和服务支出8.23万元。
项目支出2497.17万元,包括居家养老服务费360万元,社区照护员岗补、社会保障补助及70周岁高龄津贴2077.17万元,老年人照料中心基层建设费60万元。
(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体2567.32万元,比2017年收入支出3041.77万元减少了474.45元,减少主要原因是工作人员和社区日照中心建设数减少了。
2、一般公共预算财政拨款2018年支出2507.32万元,其中:基本支出70.15万元,项目支出2437.17万元。既包括使用当年从区级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
3、一般公共预算财政拨款2018年基本支出决算情况:基本支出70.15万元,其中人员经费支出61.93万元,日常公用经费支出8.23万元。
4、政府性基金财政拨款2018年收支情况说明:年收支情况60万元,用于社区老年人日间照料中心建设的福利彩票公益金收支。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
不涉及,本部门无国有资本经营决算拨款收支。
(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况:2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.26万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,公务接待费0.26万元,比上年减少0.22万元,减少原因是预算减少。公务接待费0.26万元,主要用于各级开展的调查、研讨、培训等接待,涉及10批次22人。
2、培训费支出决算情况说明。本单位不涉及,无培训费支出。
3、会议费支出决算情况说明。本单位不涉及,无会议费支出。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
本单位2018年度绩效管理工作开展情况:2018年本单位老龄事务经费涉及一般公共预算当年拨款2507.32万元。其中2077.17万元用于70周岁老人高龄津贴的福利支出以及居家养老服务、社区照护员岗补、社保等,5.72万元是职工住房保障支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2018年本单位日常公用经费支出涉及一般公共预算当年拨款8.23万元,主要用于办公的印刷、水电、电话及用品的维护方面。其中办公费0.9654万元,印刷费0.4861万元,邮电费0.7986万元,水电0.725万元。
(二)政府采购支出情况。
2018年本部门政府采购支出总额共2.506万元,其中政府采购货物类支出2.506万元.
(三)国有资产占用及购置情况说明
2018年度末,本单位资产总额20.7436万元。其中:固定资产总额20.7436万元。
表五:部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目).XLS
表六:部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目).XLS
表七:部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表.XLS