一、部门主要职责及机构设置
金台区教育体育局是负责管理全区教育体育事业的行政机构。主要贯彻、执行国家、省、市教育、体育工作方针、政策和有关法律法规,综合管理全区基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育等工作。承办区政府教育督导室的具体工作。统筹规划全区群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设等。
二、2019年年度部门工作任务
2019年我区教育体育工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实中省市教育大会精神,提质量促公平、抓创新促内涵、强落实促安全,按照“立德树人、特色引领、优质均衡、创新发展”的工作思路,齐心协力,真抓实干,推动我区教育体育工作高质量发展。1、固本强基,加强中小学党建工作和德育工作。2、锐意改革,全面提升教育质量。3、强化管理,不断优化教师队伍。4、创新载体,积极承办全国太极拳总决赛。5、齐心协力,打赢教育脱贫攻坚战。6、综合施策,加快教育项目建设。7、聚力合作,坚守校园安全底线。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有61个,包括:
序号 |
单位名称 |
序号 |
单位名称 |
序号 |
单位名称 |
序号 |
单位名称 |
序号 |
单位名称 |
1 |
教育体育局(本级) |
13 |
李家崖小学 |
25 |
宝工子校 |
37 |
区进校 |
49 |
蟠龙镇中心小学 |
2 |
西街幼儿园 |
14 |
陈仓路小学 |
26 |
列电中学 |
38 |
区教研室 |
50 |
区青少年活动中心 |
3 |
车站幼儿园 |
15 |
逸夫小学 |
27 |
宏文中学 |
39 |
区学生资助管理中心 |
51 |
斗鸡台小学 |
4 |
民族幼儿园 |
16 |
金台中学 |
28 |
宏文小学 |
40 |
硖石一中 |
52 |
代家湾小学 |
5 |
西街小学 |
17 |
新福园小学 |
29 |
陈仓园幼儿园 |
41 |
陵原中学 |
53 |
卧龙寺幼儿园 |
6 |
神武路小学 |
18 |
龙泉中学 |
30 |
马营幼儿园 |
42 |
金河中学 |
54 |
南坡小学 |
7 |
东仁堡小学 |
19 |
店子街中学 |
31 |
铁路小学 |
43 |
蟠龙一中 |
55 |
光明小学 |
8 |
龙泉小学 |
20 |
十里铺中学 |
32 |
大庆路小学 |
44 |
蟠龙二中 |
56 |
金河镇陵原中心小学 |
9 |
群众路小学 |
21 |
卧龙寺中学 |
33 |
东风路高级中学 |
45 |
金台区长寿小学 |
57 |
金利苑幼儿园 |
10 |
宝平路小学 |
22 |
金台高级中学 |
34 |
陈仓园初级中学 |
46 |
卧龙寺小学 |
58 |
新福园中学 |
11 |
三迪小学 |
23 |
石油中学 |
35 |
合力学校 |
47 |
硖石镇中心小学 |
59 |
金台区金河尚居小学 |
12 |
店子街小学 |
24 |
斗鸡中学 |
36 |
区职教中心 |
48 |
金河镇中心小学 |
60 |
金台区金河尚居幼儿园 |
61 |
金台区东城幼儿园 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制3471人,其中行政编制14人、事业编制3457人;实有人员3161人,其中行政15人、事业3146人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
应公车改革要求,原有公务用车全部封存上缴,截止2018年底,本部门所属预算单位无公务用车。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款35528.43万元,专项资金76万元。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入36679.18万元,其中一般公共预算拨款收入35528.43万元、事业收入1150.75万元,2019年本部门预算收入较上年减少297.63万元,主要原因是实有人数减少;2019年本部门预算支出36679.18万元,其中一般公共预算拨款支出35528.43万元、其他支出1150.75万元,2019年本部门预算支出较上年减少297.63万元,主要原因是实有人数减少。
(二)财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入35528.43万元,其中一般公共预算拨款收入35528.43万元,2019年本部门财政拨款收入较上年减少702.52万元,主要原因是实有人数减少;2019年本部门财政拨款支出35528.43万元,其中一般公共预算拨款支出35528.43万元,2019年本部门财政拨款支出较上年减少702.52万元,主要原因是实有人数减少。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出35528.43万元,较上年减少702.52万元,主要原因是实有人数减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出35528.43万元,其中:
(1)教育支出(205)25387.00万元,较上年增加60.13万元,原因是结构性调资;
(2)文化旅游体育与传媒支出(207)20.00万元,与上年持平;
(3)社会保障和就业支出(208)5926.46万元,较上年减少723.26万元,主要原因是实有人数减少;
(4)财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)1749.61万元,较上年增加56.41万元,基数增加;
(5)住房保障支出(2210201)2445.36万元,较上年减少95.8万元,原因是实有人数减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)2019年本部门一般公共预算支出35528.43万元,其中:
工资福利支出(301)35294.97万元,33482.79较上年增加1812.18万元,原因是预算口径发生变化;
商品和服务支出(302)102万元,较上年减少0.8万元,原因是人员变动;
对个人和家庭的补助支出(303)131.46万元,2645.36较上年减少2513.9万元,原因是预算口径发生变化;
(2)2019年本部门一般公共预算支出35528.43万元,其中:
机关工资福利支出(501)258.28万元;
机关商品和服务支出(502)86.4万元;
对事业单位经常性补助(505)35052.29万元;
对事业单位资本性补助(509)131.46万元;
因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1.49万元,较上年减少22.6万元,减少的主要原因是公车改革后,再无公车运行费用,同时压缩其他“三公”支出。其中:公务接待费0.09万元,较上年减少3.79万元,减少的主要原因是压缩公务接待支出;
(七)机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排253.19万元,与上年持平。
(八)政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共455.96万元,其中政府采购货物类预算235.96万元、政府采购工程类预算220万元。
八、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外, 财政预算专款安排的支出。
6.工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以 及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
7.商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。
8.对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
9.一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
以上公开内容均已通过保密审查及本部门主要负责人签审。 |