中共金台区委政法委员会2019年部门预算说明
一、部门主要职责
中共金台区委政法委员会是区委领导和管理政法工作的职能部门,是区委加强政法工作和社会治安综合治理工作的参谋和助手,承担着维护社会稳定、社会治安综合治理、反邪教、执法监督和政法队伍建设等工作任务。
二、2019年年度部门工作任务
以提升公众安全感为核心,加快治安防控体系和基层综合服务管理平台建设,抓好矛盾纠纷调处、高危人群管控和重点青少年管理,落实平安建设措施,加强社会治理创新。认真贯彻落实维稳工作领导责任制,深化社会稳定风险评估工作机制,加大不稳定隐患问题的排查调处力度,预防和妥善处理群体性事件。加大基层创建“无邪教社区(村)、单位”力度。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本单位的部门预算包括部门本级预算。
序号 |
单位名称 |
1 |
中国共产党宝鸡市金台区委员会政法委员会(本级) |
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本单位人员编制12人,其中行政编制11人、事业编制1人;实有人员12人,其中行政11人、事业1人。单位管理的离退休人员6人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底,本单位固定资产总额49.59万元。其中通用设备36.99万元,办公家具、用具等12.6万元,无车辆资产。2019年未安排固定资产购置预算资金。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本单位实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款463.05万元,无政府性基金预算。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2019年本单位预算收入463.05万元,其中一般公共预算拨款收入463.05万元,2019年本部门预算收入较上年增加53.99万元,主要原因是2019年扫黑除恶专项斗争工作增加预算;2019年本单位预算支出463.05万元,其中一般公共预算拨款支出463.05万元,2019年本单位预算支出较上年增加53.99万元,主要原因是2019年扫黑除恶专项斗争工作增加预算。
(二)财政拨款收支情况。
2019年本单位预算收入463.05万元,其中一般公共预算拨款收入463.05万元,2019年本部门预算收入较上年增加53.99万元,主要原因是2019年扫黑除恶专项斗争工作增加预算;2019年本部门预算支出463.05万元,其中一般公共预算拨款支出463.05万元,2019年本部门预算支出较上年增加53.99万元,主要原因是2019年扫黑除恶专项斗争工作增加预算。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本单位一般公共预算拨款支出463.05万元,较上年增加53.99万元,主要原因是2019年扫黑除恶专项斗争工作增加预算。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本单位2019年一般公共预算支出463.05万元,其中:
(1)行政运行(2013601)424.07万元,较上年增加61.07万元,原因是2019年扫黑除恶专项斗争工作增加预算;
(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)15.93万元,较上年减少5.07万元,原因是机关人员变动;
(3)机关事业单位职业年金缴费支出(208050)6.37万元,较上年减少2.03万元,原因是机关人员变动;
(4)财政对工伤保险基金的补助(2082702)0.23万元,较上年增加0.05万元,原因是为机关临聘人员交纳工伤保险;
(5)财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)6.55万元,与上年基本持平。
(6)住房公积金(2210201)9.9万元,与上年基本持平。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)2019年本单位一般公共预算支出463.05万元,其中:
工资福利支出(301)251.92万元(其中包含三警和治安协管员工资性补助103.57万元),较上年减少1.27万元,原因是人员变动;
商品和服务支出(302)211万元,其中项目支出187万元,较上年增加65万元,原因是2019年扫黑除恶专项斗争工作增加预算;
对个人和家庭的补助支出(303)0.13万元,与上年基本持平。
(2)2019年本单位一般公共预算支出463.05万元,其中:
机关工资福利支出(501)251.92万元;
机关商品和服务支出(502)211万元;
对个人和家庭的补助支出(303)0.13万元,
(四)政府性基金预算支出情况。
2019年本单位无政府性基金预算支出,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
2019年本单位无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2019年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出0.8万元,较上年保持一致。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年保持一致;公务接待费0.5万元,较上年保持一致;公务用车运行维护费0万元,较上年保持一致;培训费0.3万元, 比上年减少0.2万元。
(七)机关运行经费安排情况。
本单位2019年机关运行经费预算安排211万元,比上年增加65万元,主要原因是2019年扫黑除恶专项斗争工作增加预算。
(八)政府采购情况。
本单位2019年无政府采购预算,并已公开空表。
八、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
以上公开内容,均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。