一、主要职责
(一)宝鸡市金台区陈仓镇政府的主要职责
1、贯彻执行党的路线、方针政策及区委、区政府的有关决定。
2、负责镇、村及“两新”组织党的建设及干部队伍建设。
3、负责镇人民代表大会日常工作,负责联系驻地人大代表工作;组织人大代表、政协学联组成员开展视察调研活动。
4、指导工会、共青团、妇联等群众组织依照各自章程开展工作。
5、指导村民自治、完善民主议事制度,推进村务公开、财务公开,引导农民有序参与村级事务管理,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。
6、制定辖区农村建设发展规划,规范农村管理,搞好社会服务;负责对辖区内各种经济组织的协调、指导,努力为区域经济发展营造良好的社会环境,提供示范引导和政策及信息服务;加强经济统计工作;因地制宜组织发展特色经济促进辖区经济繁荣。
7、负责辖区农业和农村经济工作,搞好农业技术推广、农村集体资产监督,引导调整农业产业结构,建立新型农业社会化服务体系,发展农民专业合作组织,提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度,探索集体经济有效实现形式,引导农民珍惜土地、增加收入,发展集约经营。落实强农惠农措施,确保农民受益。
8、协助相关部门开展义务教育、民族宗教、社会保障、劳动力管理、社会救助、扶残助残、拥军优属、优抚安置、殡葬管理、老龄等社会事务工作。
9、负责辖区产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、动植物防疫、动物疫情监测、气象公共服务与灾吾防御等工作。承担辖区土地管理、基本农田保护、矿产资源管理、植树绿化、森林防火、民房建设等工作。负责辖区内防汛防滑、防灾减灾、公共卫生、食品药品安全、环境保护等工作。
10、负责辖区精神文明和爱国卫生工作。开展健康教育、文化教育、群众性文化体育活动和科学知识的普及及公共教育文化服务体系建设,丰富农民群众文化生活,发展农村体育事业。鼓励社会力量创办各项公益事业。
11、负责辖区社会治安综合治理、信访维稳、法律宣传、矛盾纠纷的调解、社区矫正等工作;负责安全生产和突发事件的应急处理及处置工作;严厉打击邪教及非法组织。
12、负责辖区国防教育、人民防空、民兵训练、预备役登记和兵员征集及“双拥”工作。
13、负责辖区计划生育管理,完成人口与计划生育各项指标任务,稳定农村低生育水平。做好流动人口的计划生育管理工作。
14、负责财政、税收政策法规的宣传,编制年度财政预算决算方案并组织实施,管好用好各类政策性补贴资金和财政专项资金及村级财务监督审计工作。负责管理镇机关国有资产、行政经费。
15、负责群众来信来访,并及时调查核实、解决处理或向有关部门反映。
16、完成区委区政府交办的其他事项。
二、2018年年度工作任务
全面贯彻党的十九大精神,深入学习习近平总书记系列重要讲话,认真落实区委、区政府、镇党委的决策部署,坚定不移的树立“建设经济大镇、商贸名镇、文化强镇、最具幸福感先行镇”的奋斗目标,持之以恒的坚持“发展新产业、建设新城区、推动新跨越”的工作思路,以转变发展方式为主线,以增加人均收入为核心,以改善基础设施为重点,加快发展第三产业,协调发展社会各项事业,为把陈仓镇打造成为“经济繁荣、环境优美、文化多彩、社会和谐的西部第一镇”而努力奋斗。
经济和社会发展的预期目标是:全镇经济总收入增长15%;企业总产值增长12%;固定资产投资增长20%;招商引资额增长12%;城乡居民人均可支配收入年净增1000元以上。
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
单位名称 |
单位性质 |
经费管理方式 |
人员编制 |
实有人数 |
离退休人员 |
长期聘用人数 |
办公用房(面积) |
陈仓镇政府 |
行政单位 |
全额单位 |
61 |
61 |
27 |
2 |
3790 |
四、2018年预算收支说明
(一)收支预算总体情况
2018年部门收入预算845.107万元,其中:财政拨款845.107万元,非税收入拨款0万元,公共预算结转0万元。
2018年全年支出预算845.107万元,其中:基本支出845.107万元,项目支出0万元。
(二)公共预算拨款支出明细情况
2018年工资福利支出676.789万元,对个人和家庭的补助支出79.893万元(其中村干部工资29.534万元),商品和服务支出88.425万元,基本支出合计845.107万元,比2017年基本支出预算775.432万元增加98.643万元。
(三)一般性支出预算编制情况
“三公”经费、会议费、培训费相较上年度都有所下降。
五、2018年部门预算报表
收支预算总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
2018年预算 |
功能分类 |
2018年预算 |
经济分类 |
2018年预算 |
一、公共预算拨款 |
845.107 |
一、一般公共服务支出 |
267.285 |
一、基本支出 |
|
二、政府性基金拨款 |
二、外交支出 |
工资福利支出 |
676.789 | ||
三、国有资本经营预算拨款 |
三、国防支出 |
对个人和家庭的补助 |
88.425 | ||
四、非税收入拨款 |
四、公共安全支出 |
商品和服务支出 |
79.893 | ||
五、事业收入 |
五、教育支出 |
二、项目支出 |
|||
纳入财政专户管理的教育收费 |
六、科学技术支出 |
工资福利支出 |
|||
其他事业收入 |
七、文化体育与传媒支出 |
对个人和家庭的补助 |
|||
六、上级补助收入 |
八、社会保障和就业支出 |
169.352 |
商品和服务支出 |
||
七、事业单位经营收入 |
九、社会保险基金支出 |
对企事业单位的补贴 |
|||
八、附属单位上缴收入 |
十、医疗卫生支出 |
92.762 |
转移性支出 |
||
九、其他收入 |
十一、节能环保支出 |
债务利息支出 |
|||
十二、城乡社区支出 |
168.584 |
基本建设支出 |
|||
十三、农林水支出 |
84.68 |
其他资本性支出 |
|||
十四、交通运输支出 |
其他支出 |
||||
十五、资源勘测电力信息等支出 |
17.965 |
||||
十六、商业服务业等支出 |
|||||
十七、金融支出 |
|||||
十八、援助其他地区支出 |
|||||
十九、国土海洋气象等支出 |
|||||
二十、住房保障支出 |
44.479 |
||||
二十一、粮油物资储备支出 |
|||||
二十二、预备费 |
|||||
二十三、国债还本付息支出 |
|||||
二十四、其他支出 |
|||||
二十五、转移性支出 |
|||||
本年收入合计 |
845.107 |
本年支出合计 |
845.107 |
本年支出合计 |
845.107 |
十、用事业基金弥补收支差额 |
|||||
十一、上年结转 |
|||||
公共预算结转 |
结转下年 |
结转下年 |
|||
基金预算结余 |
|||||
国有资本经营预算结转 |
|||||
收入总计 |
845.107 |
功能分类支出总计 |
845.107 |
经济分类总计 |
845.107 |
部门财政预算拨款收入预算表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
单位代码 |
部门(单位)名称 |
合计 |
财政拨款收入 |
非税收入拨款(控制数) | |||||
小计 |
上年结转 |
当年公共预算拨款 |
当年政府基金拨款 |
国有资本经营收入拨款 | |||||
430801 |
陈仓镇政府 |
845.107 |
845.107 |
845.107 |
|||||
部门财政预算拨款支出预算表(按功能科目分) | |||||
单位:万元 | |||||
科目编码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
2010104 |
人大会议 |
1 |
1 |
||
2010301 |
行政运行 |
264.985 |
264.985 |
||
2010601 |
行政运行 |
1.3 |
1.3 |
||
2080102 |
一般行政管理事务 |
21.546 |
21.546 |
||
2080202 |
一般行政管理事务 |
25.281 |
25.281 |
||
2080208 |
基层政权和社区建设 |
3.54 |
3.54 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2.34 |
2.34 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险支出 |
82.74 |
82.74 |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.096 |
33.096 |
||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.809 |
0.809 |
||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
14.313 |
14.313 |
||
2101002 |
一般行政管理事务 |
51.726 |
51.726 |
||
2101201 |
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 |
26.723 |
26.723 |
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务 |
98.659 |
98.659 |
||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
69.925 |
69.925 |
||
2130102 |
一般行政管理事务 |
31.623 |
31.623 |
||
2130109 |
农产品质量安全 |
23.523 |
23.523 |
||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
29.534 |
29.534 |
||
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
17.965 |
17.965 |
||
2210201 |
住房公积金 |
44.479 |
44.479 |
部门财政预算拨款支出预算表(按经济分类科目分) | |||||
单位:万元 | |||||
科目编码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
合计 |
845.107 |
845.107 |
|||
301 |
工资福利支出 |
676.789 |
676.789 |
||
30101 |
基本工资 |
221.726 |
221.726 |
||
30102 |
津贴补贴 |
101.253 |
101.253 |
||
30103 |
奖金 |
8.283 |
8.283 |
||
30104 |
其他社会保障缴费 |
27.532 |
27.532 |
||
30106 |
伙食补助费 |
||||
30107 |
绩效工资(财政支付) |
149.795 |
149.795 |
||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
82.74 |
82.74 |
||
30109 |
职业年金缴费 |
33.096 |
33.096 |
||
30199 |
其他工资福利支出 |
13.24 |
13.24 |
||
302 |
商品和服务支出 |
88.425 |
88.425 |
||
30201 |
办公费(含印刷咨询手续费) |
3.2 |
3.2 |
||
30205 |
水费 |
1.7 |
1.7 |
||
30206 |
电费 |
6 |
6 |
||
30207 |
邮电费 |
||||
30208 |
取暖费 |
||||
30209 |
物业管理费 |
||||
30211 |
差旅费 |
||||
30213 |
维修(护)费 |
||||
30215 |
会议费 |
1.8 |
1.8 |
||
30216 |
培训费 |
||||
30217 |
公务接待费 |
0.5 |
0.5 |
||
30231 |
公务用车运行维护费 |
2 |
2 |
||
30299 |
其他商品和服务支出 |
74.225 |
74.225 |
||
303 |
对个人和家庭补助支出 |
79.893 |
79.893 |
||
30301 |
离休费 |
||||
30303 |
退职费 |
||||
30304 |
抚恤金(遗属补助、伤残抚恤金) |
2.34 |
2.34 |
||
30305 |
生活补助 |
33.07 |
33.07 |
||
30311 |
住房公积金 |
44.479 |
44.479 |
||
30399 |
其他对人人和家庭的补助支出 |
财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 | |||||
小计 |
因公出国 (境)经费 |
公务接 待费 |
公务用车购置及运行维护费 | |||||||
小计 |
公务用车 购置经费 |
公务用车 运行维护费 | ||||||||
430801 |
陈仓镇政府 |
4.3 |
4.3 |
0.5 |
2 |
1.8 |
||||
六、补充说明:
1、单位资产情况说明:
2017年度末,本单位资产总额136.59万元。其中:
1.流动资产0万元。
2.固定资产136.59万元,其中:房屋3100平方米,价值82.45万元;汽车1辆,价值15.7万元;单价在50万元以上的设备0台(套),价值0万元;其他固定资产价值38.44万元。
3.长期投资0万元。
4.在建工程0万元。
5.无形资产0万元。
6.其他资产0万元。
截至2017年末,本部门所属单位共有车辆1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。
2. 政府采购说明:
单位本年无政府采购计划,故无《政府采购计划表》。
2、“三公”经费及会议费培训费支出说明:
本年度公务用车运行维护费2万元、会议费1.8万元主要为镇人代会、党代会会议费、公务接待费0.5万元,“三公”经费及会议费培训费与上年度相比增长0.8万元,为党代会会议费。
以上公开内容均已通过保密审查及本部门主要负责人签审。