宝鸡市金台区信访局2018年部门预算说明

发布时间: 2018-02-14 15:00:07

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市、有关信访的法律、法规、规章和方针政策规定。

(二)负责处理区内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信来电,接待来访。承办国家、省、市信访局及上级有关部门转送、交办的信访事项及领导批示案件。

(三)负责向区委、区政府反映群众来信来访中提出的重要建议和意见,综合研判信访信息,开展调查研究,为领导决策提供依据;分析信访形势,掌握信访动态,提出改进工作、完善政策解决问题、行政处分的三项建议。

(四)承办中、省、市、区信访事项的落实,负责向各镇街、各部门转送和交办信访事项,负责督促、督办重大信访事项的处理结果和责任落实。

(五)承担办理中央联席办、国家信访局及省、市联席办、省、市信访局以及市级有关部门交办的群众信访事项,协调处理我区群众到区、上市、赴省、进京集体访和非正常上访。综合协调处置跨行业、跨部门和地区的重大信访事项。

(六)协调处理我区群众上市、赴省进京上访的接访、化解、劝返工作。负责区级领导接访和下访的组织协调工作。承办涉及地方问题的军队来信和来访受理接待工作。

(七)综合协调全区的信访工作,推动中省市区关于信访工作决策部署的贯彻落实;总结推广各镇街、各部门信访工作的先进经验,提出加强和改进信访工作的意见和建议,检查和指导区内各部门的信访工作,做好全区信访干部的培训工作。负责全区年度信访工作目标责任制考核工作。

(八)制定信访问题排查化解制度并组织实施,建立完善信访信息汇集分析机制,指导全区信访信息系统建设和应用。

(九)承担区信访工作领导小组和区信访联席会议日常工作,督促落实会议决定事项。

(十)负责全区信访工作的宣传和信息发布,协调信访工作外事活动和对外交流。负责管理信访档案。

(十一)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2018年年度工作任务

1、控制、减少越级上访;2、完成招商引资、争取省际资金任务;3完成中、省、市、自办信访案件,努力提高息诉罢访率;4、继续推行“一站式接待受理、直接协调交办,跟踪督办案件、推动事要解决”的工作模式,抓好来访接待、责任交办和督办结案,提高联合接待大厅接访功能和解决问题的能力;5、坚持区级领接访、下访、约访、回访制度和重点信访事项包抓制度,及时协调、督办和调处重点信访突出问题。6、随机研判信访信息,编写《信访情况通报》,完成网上信访系统交办转办的信访件;7、开展《信访条例》宣传、开展“三无县区”创建、开展法制信访建设活动;8、开展信访工作创新和追赶超越活动。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

单位名称

单位

性质

经费管

理方式

人员

编制

实有

人数

离退休

人员

长期聘用

人数

办公用房(面积)

金台区信访局

行政类事业

全额财政拨款

8

6

7


165㎡









四、2018年预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2018年部门收入预算104.811万元,其中:财政拨款104.811万元。

2018年全年支出预算104.811万元,其中:基本支出74.811万元,项目支出30万元。

(二)公共预算拨款支出明细情况

2018年工资福利支出45.55万元,对个人和家庭的补助支出4.721万元,商品和服务支出12万元,基本支出合计74.811万元,比2017年基本支出预算120.932万元增加-46.121万元。

2018年项目支出30万元,比2017年的支出30万元无增加。

(三)一般性支出预算编制情况

“三公”经费、会议费、培训费相较上年度都有所下降。

五、2018年部门预算报表

收支预算总表






单位:万元

收            入


支             出




项                    目

2018年预算

功能分类

2018年预算

经济分类

2018年预算

一、公共预算拨款

104.811

一、一般公共服务支出

74.811

一、基本支出

74.811

二、政府性基金拨款


二、外交支出


工资福利支出

45.55

三、国有资本经营预算拨款


三、国防支出


对个人和家庭的补助

17.261

四、非税收入拨款


四、公共安全支出


商品和服务支出

12

五、事业收入


五、教育支出


二、项目支出

30

纳入财政专户管理的教育收费


六、科学技术支出


工资福利支出


其他事业收入


七、文化体育与传媒支出


对个人和家庭的补助


六、上级补助收入


八、社会保障和就业支出


商品和服务支出        


七、事业单位经营收入


九、社会保险基金支出


对企事业单位的补贴


八、附属单位上缴收入


十、医疗卫生支出


转移性支出


九、其他收入


十一、节能环保支出


债务利息支出




十二、城乡社区支出


基本建设支出




十三、农林水支出


其他资本性支出




十四、交通运输支出


其他支出




十五、资源勘测电力信息等支出






十六、商业服务业等支出






十七、金融支出






十八、援助其他地区支出






十九、国土海洋气象等支出






二十、住房保障支出






二十一、粮油物资储备支出






二十二、预备费






二十三、国债还本付息支出






二十四、其他支出






二十五、转移性支出










本年收入合计

104.811

本年支出合计


本年支出合计

104.811

十、用事业基金弥补收支差额






十一、上年结转






公共预算结转


结转下年


结转下年


基金预算结余






国有资本经营预算结转






收     入     总     计


功能分类支出总计


经济分类总计


部门财政预算拨款收入预算表











单位:万元


单位代码

部门(单位)名称

合计

财政拨款收入

非税收入拨款(控制数)


小计

上年结转

当年公共预算拨款

当年政府基金拨款

国有资本经营收入拨款





合计

104.811

104.811


104.811
















金台区信访局

104.811

104.811


104.811























































部门财政预算拨款支出预算表(按功能科目分)







单位:万元

科目编码

部门(科目)名称

合  计

基本支出

项目支出

备注

2010308

信访事务

104.811

74.811

30


2210201

住房公积金

4.721

4.721











































































部门财政预算拨款支出预算表(按经济分类科目分)







单位:万元

科目编码

部门(科目)名称

合  计

基本支出

项目支出

备注


合计

104.811

74.811

30


301

工资福利支出

58.09

58.09



30101

基本工资

20.666

20.666



30102

津贴补贴

18.845

18.845



30103

奖金

1.731

1.731



30104

其他社会保障缴费

4.002

4.002



30106

伙食补助费





30107

绩效工资(财政支付)





30108

机关事业单位基本养老保险缴费

8.245

8.245



30109

职业年金缴费

3.299

3.299



30199

其他工资福利支出

1.302

1.302



302

商品和服务支出

12

12



30201

办公费(含印刷咨询手续费)

4

4



30205

水费





30206

电费





30207

邮电费

0.7

0.7



30208

取暖费





30209

物业管理费





30211

差旅费

3.7

3.7



30213

维修(护)费

0.5

0.5



30215

会议费





30216

培训费





30217

公务接待费

0.1

0.1



30231

公务用车运行维护费

3

3



30299

其他商品和服务支出





303

对个人和家庭补助支出

4.721

4.721



30301

离休费





30303

退职费





30304

抚恤金(遗属补助、伤残抚恤金)





30305

生活补助





30311

住房公积金





30399

其他对人人和家庭的补助支出





财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表











单位:万元

单位编码

单位名称

合计

财政拨款安排的“三公”经费预算

会议费

培训费

小计

因公出国(境)经费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费


金台区信访局

0.1

0.1


0.1




























六、补充说明:

1、单位资产情况说明:

至2018年2月,信访局总资产269080元。主要为通用设备201102元、家具用具装具60140元、专用设备7838元。

2、政府采购情况说明:

单位本年无政府采购计划,故无《政府采购计划表》

3、《财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表》

“三公”经费、会议费、培训费相较上年度都有所下降

以上公开内容均已通过保密审查及本部门主要负责人签审。