宝鸡市金台区机构编制委员会办公室2018年部门预算说明
一、主要职责
1、贯彻执行党和国家关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法律法规,拟订有关规范性文件,并督促落实。
2、拟订全区行政体制和机构改革的总体方案,审核区级机关各部门及镇街机构改革方案,指导协调全区行政体制和机构改革工作。牵头推进全区行政审批制度改革,承担区行政审批制度改革工作领导小组办公室和推进政府职能转变协调小组办公室日常工作,对改革工作进行指导、协调和监督检查。
3、审核区级机关各部门的职能配置、调整和划分,协调区委各部门、区政府各部门以及区委与区政府各部门之间、区级直属各部门与镇街之间的职责分工。
4、负责全区各级党政机关,人大、政协机关,法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关,派出机关(机构),直属事业单位的机构设置和人员编制,以及科级以下领导职数的审核申报等机构编制管理工作。
5、拟订区级机关及镇街的人员编制分配方案及调整意见。
6、负责区级议事协调机构的审核变更工作。
7、拟订全区事业单位管理体制改革方案,组织实施全区事业单位分类改革工作。
8、按权限审核、申报区属及镇街所属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、内设机构、人员结构比例、经费预算管理形式等机构编制管理事项。
9、参与有关体制改革的调查研究和方案拟订工作;承办报送区委、区政府的有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的审核工作;参与审核区政府各部门及有关事业单位的行政许可事项。
10、建立机构编制管理与组织、人事、财政预算相互配套协调的约束机制,组织实施编制实名制管理工作,运用机构编制与行政经费预算挂钩管理办法,控制机构编制膨胀和人员盲目增长。
11、建立健全事业单位法人登记制度,依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》和《实施细则》,组织实施全区事业单位登记管理工作,督促检查事业单位法人登记执行情况。
12、监督检查全区党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况,协同有关部门查处机构编制违法违纪行为,建立健全机构编制督察和评估机制。
13、负责联系双重领导,以中、省、市部门领导为主的部门有关机构编制事宜。
14、负责全区党政群机关和事业单位政务和公益机构域名注册管理工作,指导做好党政群机关和事业单位政务和公益机构域名注册管理工作。
15、负责全区党政机关、事业单位网站开办审核、资格复核和标识管理工作。
16、负责行政体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息化建设工作。
17、完成区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。
二、2018年年度工作任务
1.深入学习贯彻党的十九大精神。
2.围绕全区大局,推动机构编制工作追赶超越。
3.加大力度推进简政放权。
4.加强权责清单动态调整。
5.深入推进“放管服”改革。
6.全面推行“双随机一公开”监管工作。
7.切实抓好改革措施落地生效。
8.巩固完善机构改革成果。
9.深入推进城市管理体制改革。
10.配合做好重点领域体制改革。
11.创新园区管理体制机制。
12.深化推进事业单位分类改革。
13.稳步推进事业单位机构编制规范化管理。
14.持续抓好事业单位法人治理结构建设试点。
15.继续推进统一社会信用代码制度改革。
16.优化提升事业单位登记管理服务。
17.持续推进控编减编。
18.努力提升机构编制管理水平。
19.做好网站管理和域名注册管理。
20.切实加强机构编制监督检查。
21.严格全面从严治党,强化思想作风建设。
22.落实“三项机制”,强化日常管理。
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
单位名称 |
单位 性质 |
经费管 理方式 |
人员 编制 |
实有 人数 |
离退休 人员 |
长期聘用 人数 |
办公用房(面积) |
区编办 |
机关 |
全额拨款 |
8 |
8 |
48㎡ | ||
区事业单位登记管理局 |
参公事业 |
全额拨款 |
4 |
2 |
16㎡ |
四、2018年预算收支说明
(一)收支预算总体情况
2018年部门收入预算124.93万元,其中:财政拨款124.93万元。
2018年全年支出预算124.93万元,其中:基本支出124.93万元。
(二)公共预算拨款支出明细情况
2018年工资福利支出103.62万元,对个人和家庭的补助支出7.81万元,商品和服务支出13.50万元,基本支出合计124.93万元,比2017年基本支出预算127.07万元减少2.14万元。
(三)一般性支出预算编制情况
“三公”经费、会议费、培训费相较上年度都有所下降。
五、2018年部门预算报表
收支预算总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
2018年预算 |
功能分类 |
2018年预算 |
经济分类 |
2018年预算 |
一、公共预算拨款 |
124.93 |
一、一般公共服务支出 |
92.99 |
一、基本支出 |
124.93 |
二、政府性基金拨款 |
二、外交支出 |
工资福利支出 |
103.62 | ||
三、国有资本经营预算拨款 |
三、国防支出 |
对个人和家庭的补助 |
7.81 | ||
四、非税收入拨款 |
四、公共安全支出 |
商品和服务支出 |
13.50 | ||
五、事业收入 |
五、教育支出 |
二、项目支出 |
|||
纳入财政专户管理的教育收费 |
六、科学技术支出 |
工资福利支出 |
|||
其他事业收入 |
七、文化体育与传媒支出 |
对个人和家庭的补助 |
|||
六、上级补助收入 |
八、社会保障和就业支出 |
19.23 |
商品和服务支出 |
||
七、事业单位经营收入 |
九、社会保险基金支出 |
对企事业单位的补贴 |
|||
八、附属单位上缴收入 |
十、医疗卫生支出 |
4.90 |
转移性支出 |
||
九、其他收入 |
十一、节能环保支出 |
债务利息支出 |
|||
十二、城乡社区支出 |
基本建设支出 |
||||
十三、农林水支出 |
其他资本性支出 |
||||
十四、交通运输支出 |
其他支出 |
||||
十五、资源勘测电力信息等支出 |
|||||
十六、商业服务业等支出 |
|||||
十七、金融支出 |
|||||
十八、援助其他地区支出 |
|||||
十九、国土海洋气象等支出 |
|||||
二十、住房保障支出 |
7.81 |
||||
二十一、粮油物资储备支出 |
|||||
二十二、预备费 |
|||||
二十三、国债还本付息支出 |
|||||
二十四、其他支出 |
|||||
二十五、转移性支出 |
|||||
本年收入合计 |
124.93 |
本年支出合计 |
124.93 |
本年支出合计 |
124.93 |
十、用事业基金弥补收支差额 |
|||||
十一、上年结转 |
|||||
公共预算结转 |
结转下年 |
结转下年 |
|||
基金预算结余 |
|||||
国有资本经营预算结转 |
|||||
收 入 总 计 |
124.93 |
功能分类支出总计 |
124.93 |
经济分类总计 |
124.93 |
部门财政预算拨款收入预算表 |
|||||||||
单位:万元 |
|||||||||
单位代码 |
部门(单位)名称 |
合计 |
财政拨款收入 |
非税收入拨款(控制数) |
|||||
小计 |
上年结转 |
当年公共预算拨款 |
当年政府基金拨款 |
国有资本经营收入拨款 |
|||||
Y1501 |
合计:区编办(本级) |
124.93 |
124.93 |
124.93 |
|||||
Y1501 |
行政运行 |
92.99 |
92.99 |
92.99 |
|||||
Y1501 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.64 |
13.64 |
13.64 |
|||||
Y1501 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.45 |
5.45 |
5.45 |
|||||
Y1501 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.14 |
0.14 |
0.14 |
|||||
Y1501 |
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 |
4.90 |
4.90 |
4.90 |
|||||
Y1501 |
住房公积金 |
7.81 |
7.81 |
7.81 |
|||||
部门财政预算拨款支出预算表(按功能科目分) |
|||||
单位:万元 | |||||
科目编码 |
部门(科目)名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
合计 |
124.93 |
124.93 |
|||
2013601 |
行政运行 |
92.99 |
92.99 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.64 |
13.64 |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.45 |
5.45 |
||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.14 |
0.14 |
||
2101201 |
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 |
4.90 |
4.90 |
||
2210201 |
住房公积金 |
7.81 |
7.81 |
||
部门财政预算拨款支出预算表(按经济分类科目分) |
|||||
单位:万元 | |||||
科目编码 |
部门(科目)名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
合计 |
124.93 |
124.93 |
|||
301 |
工资福利支出 |
103.62 |
103.62 |
||
30101 |
基本工资 |
33.64 |
33.64 |
||
30102 |
津贴补贴 |
31.74 |
31.74 |
||
30103 |
奖金 |
2.80 |
2.80 |
||
30104 |
车改补贴 |
6.24 |
6.24 |
||
30106 |
医疗补助 |
2.90 |
2.90 |
||
30107 |
医疗保险、工伤保险 |
5.04 |
5.04 |
||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.64 |
13.64 |
||
30109 |
职业年金缴费 |
5.45 |
5.45 |
||
30199 |
其他工资福利支出 |
2.17 |
2.17 |
||
302 |
商品和服务支出 |
13.50 |
13.50 |
||
30201 |
办公费(含印刷咨询手续费) |
2.00 |
2.00 |
||
30205 |
水费 |
||||
30206 |
电费 |
||||
30207 |
邮电费 |
||||
30208 |
取暖费 |
||||
30209 |
物业管理费 |
||||
30211 |
差旅费 |
||||
30213 |
维修(护)费 |
||||
30215 |
会议费 |
||||
30216 |
培训费 |
||||
30217 |
公务接待费 |
||||
30231 |
公务用车运行维护费 |
||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.50 |
11.50 |
||
303 |
对个人和家庭补助支出 |
7.81 |
7.81 |
||
30301 |
离休费 |
||||
30303 |
退职费 |
||||
30304 |
抚恤金(遗属补助、伤残抚恤金) |
||||
30305 |
生活补助 |
||||
30311 |
住房公积金 |
7.81 |
7.81 |
||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 | |||||
小计 |
因公出国(境)经费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 | |||||||
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 | ||||||||
六、补充说明:
1、单位资产情况说明:
截止2017年底本单位固定资产81020元,其中:通用设备66780元,办公家具14240元。
2、政府采购情况说明:
单位本年无政府采购计划,故无《政府采购计划表》。
3、单位本年无三公经费及会议费、培训费支出。
以上公开内容均已通过保密审查及本部门主要负责人签审。