宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处2018年部门预算说明

发布时间: 2018-02-14 10:21:23

一、主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策及区委、区政府的有关决定。

2、负责街道机关、社区、村、两新组织党的建设。

3、指导街道工会、共青团、妇联等群众组织依照各自章程开展工作。

4、负责社区、村干部队伍建设,协助区级有关职能部门做好其派驻街道机构的相关工作。

5、制定社区和农村建设发展规划,规范社区和农村管理,完善服务功能。拓宽服务领域,健全服务网络,搞好社会服务。

6、协助相关部门开展民族宗教、社会保障、社会救助、扶残助残、拥军优属、优抚安置、殡葬管理、老龄等社会事务工作。

7、负责对辖区内各种经济组织的协调、指导,努力为区域经济发展营造良好的社会环境,提供示范引导和政策服务;加强经济统计工作;因地制宜组织发展特色经济促进辖区经济繁荣。

8、负责辖区农业和农村经济工作,搞好农业技术推广、农村集体资产监督,引导调整农业结构,推进农业产业化经营,确保农业增效、农民增收。

9、负责辖区社会治安综合治理、法律宣传、矛盾纠纷的调解工作。做好突发事件的应急及处置工作。严厉打击邪教及非法组织。

10、负责辖区计划生育管理和服务,完成人口与计划生育各项指标任务,做好流动人口的计划生育管理工作。

11、负责辖区爱国卫生和精神文明工作。协助相关部门做好辖区土地管理、植树绿化、民房建设、城市管理、防汛防滑、物业管理、食品安全、公共卫生、环境保护等工作。

12、负责开展健康教育、文化教育、群众性文化体育活动和科学知识的普及,鼓励社会力量创办各项公益事业。

13、负责辖区国防教育、人民防空、民兵训练、预备役登记和兵员征集工作,加强“双拥”工作。

14、负责联系驻地人大代表工作;组织政协学习组成员开展视察调研活动。

15、受区政府委托管理街道国有资产,负责管理街道行政经费;负责社区、村财政管理;负责项目资金的管理和惠民资金。

16、负责群众来信来访,并及时调查核实、解决处理或向有关部门反映。

17、完成区委区政府交办的其他工作。

二、2018年年度工作任务

深入学习习近平总书记系列重要讲话精神,坚决按照区委、区政府确定的各项工作部署,以“综合考核争优秀,单项工作创先进,亮点工作树典型”、追赶超越”的重要思想坚定信心,提振精神,苦干实干,持续筑牢党建基础,保持经济稳中快进,提升民生服务水平,加强自身作风建设,全力打造繁荣美丽,团结进取,群众满意的幸福城区。

1、认真落实党风廉政建设和反腐败工作,充分发挥人大、政协、统战、武装及群团组织的积极作用。

2、做好街道经济建设稳增长、决算预算、财政收入支出管理和监督,国有资产管理、社会稳定、安全生产、文化建设、人民健康、人口管理、食品安全、社会保障、扶贫开发、节约能源、环境保护、物业管理等工作。

3、监督辖区村级、社区的财务活动。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

单位名称

单位

性质

经费管

理方式

人员

编制

实有

人数

离退休

人员

长期聘用

人数

办公用房(面积)

金台区卧龙寺街道办事处

行政

全额拨款

47

40

2


1789平方米

 

四、2018年预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2018年部门收入预算510.691万元,其中:财政拨款510.691万元

2018年全年支出预算510.691万元,其中:基本支出510.691万元

(二)公共预算拨款支出明细情况

2018年工资福利支出393.094万元,对个人和家庭的补助支出101.597万元,商品和服务支出16.00万元,基本支出合计510.691万元,比16年基本支出预算536.014万元减少25.323万元。

(三)一般性支出预算编制情况

“三公”经费,会议费,培训费相较上年度有所下降。

五、2018年部门预算报表

 

                                                                     收 支 预 算 总 表





单位:万元
收入
支出


项目 2018年预算 功能分类 2018年预算 经济分类 2018年预算
一、公共预算拨款 510.691 一、一般公共服务支出 159.318 一、基本支出 510.691
二、政府性基金拨款 510.691 二、外交支出
工资福利支出 393.094
三、国有资本经营预算拨款
三、国防支出
对个人和家庭的补助 16.000
四、非税收入拨款
四、公共安全支出
商品和服务支出 101.597
五、事业收入
五、教育支出
二、项目支出

纳入财政专户管理的教育收费


六、科学技术支出
工资福利支出
    其他事业收入
七、文化体育与传媒支出 27.536 对个人和家庭的补助
六、上级补助收入
八、社会保障和就业支出 136.201 商品和服务支出 
七、事业单位经营收入
九、社会保险基金支出
对企事业单位的补贴
八、附属单位上缴收入
十、医疗卫生支出 21.598  转移性支出
九、其他收入
十一、节能环保支出
 债务利息支出


十二、城乡社区支出 32.662  基本建设支出


十三、农林水支出 78.825  其他资本性支出


十四、交通运输支出
 其他支出


十五、资源勘测电力信息等支出 24.497



十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、国土海洋气象等支出




二十、住房保障支出 30.054



二十一、粮油物资储备支出




二十二、预备费




二十三、国债还本付息支出




二十四、其他支出




二十五、转移性支出


本年收入合计 510.691 本年支出合计 510.691 本年支出合计 510.691
十、用事业基金弥补收支差额




十一、上年结转




    公共预算结转
结转下年
结转下年
    基金预算结余




    国有资本经营预算结转




收入总计 510.691 功能分类支出总计 510.691 经济分类总计 510.691

            拨款“三公”经费及会议财政费、培训费支出预算表










单位:万元
单位编码 单位名称 合计 财政拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费
小计 因公出国(境)经费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费
小计 公务用车购置经费 公务用车运行维护费

宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处 2 2


2
























       部门财政预算拨款支出预算表(按经济分类科目分)





单位:万元
科目编码 部门(科目)名称 合   计 基 本 支 出 项目支出 备注

合计 510.691 510.691

301 工资福利支出 393.094 393.094

30101   基本工资



30102   津贴补贴



30103   奖金



30104   其他社会保障缴费



30106   伙食补助费



30107   绩效工资(财政支付)



30108   机关事业单位基本养老保险缴费



30109   职业年金缴费



30199   其他工资福利支出



302 商品和服务支出 16.000 16.000

30201   办公费(含印刷咨询手续费)



30205   水费



30206   电费



30207   邮电费



30208   取暖费



30209   物业管理费



30211   差旅费



30213   维修(护)费



30215   会议费



30216   培训费



30217   公务接待费



30231   公务用车运行维护费



30299   其他商品和服务支出



303 对个人和家庭补助支出 101.597 101.597

30301   离休费



30303   退职费



30304   抚恤金(遗属补助、伤残抚恤金)



30305   生活补助



30311   住房公积金



30399   其他对人人和家庭的补助支出



30201   办公费(含印刷咨询手续费)



30205   水费



30206   电费



30207   邮电费



30208   取暖费



30209   物业管理费



30211   差旅费



30213   维修(护)费



30215   会议费



30216   培训费



30217   公务接待费



30231   公务用车运行维护费



30299   其他商品和服务支出



303 对个人和家庭补助支出



30301   离休费



30303   退职费



30304   抚恤金(遗属补助、伤残抚恤金)



30305   生活补助



30311   住房公积金



30399   其他对人人和家庭的补助支出



       部门财政预算拨款支出预算表(按功能科目分)





单位:万元
科目编码 部门(科目)名称 合   计 基 本 支 出 项目支出 备注
2010301 行政运行 151.179 151.179

2010601 行政运行 8.139 8.139

2070199 其他文化支出 27.536 27.536

2080102 一般行政管理事务 26.127 26.127

2080208 基层政权和社区建设 6.780 6.780

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.498 53.498

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 21.399 21.399

2080902 军队移交政府的离退休人员安置 27.809 27.809

2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.588 0.588

2101002 一般行政管理事务 2.000 2.000

2101201 财政对城镇职工医疗保险基金的补助 19.598 19.598

2120199 其他城乡社区管理事务支出 32.662 32.662

2130102 一般行政管理事务 41.871 41.871

2130705 对村民委员会和村党支部的补助 36.954 36.954

2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 24.497 24.497

2210201 住房公积金 30.054 30.054

六、补充说明:

1.单位资产情况说明:

单位固定资产42.63万元,其中:土地、房屋及构筑物14.85万元,车辆8.69万元,其他固定资产19.09万元。

 2.政府采购情况说明:

     单位本年无政府采购计划,故无《政府采购计划表》。

 3.《财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表》说明:

        单位财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算略低于上年度。

        以上内容均已通过保密审查及本部门主要负责人签审