宝鸡市金台区东风路街道办事处2018年部门预算说明
一、主要职责
(一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施;
(二)负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作,发动辖区单位和群众保护环境,开展爱国卫生运动;
(三)动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作;制定并实施社区建设规划和年度计划;
(四)指导社区居民委员会的工作;协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题;
(五)负责社区集体经济组织的监督管理工作;
(六)负责辖区内普法教育工作,维护老人、妇女儿童的合法权益;
(七)负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督;
(八)会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作;
(九)会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作;
(十)会同有关部门做好辖区内的企业服务、统计工作;
(十一)会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退保等社会保障工作;
(十二)协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作;
(十三)配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作;
(十四)会同有关部门做好辖区内的食品药品安全监督工作;
(十五)承办区政府交办的其他事项。
二、2018年年度工作任务
(一)负责组织和管理街道财政收入和支出,编制执行街道年度财政预算,监督街道单位预算执行,编制财政决算
(二)负责街道财政专项资金的管理
(三)负责对街道国有资产的购置、登记、处置进行管理,确保街道国有资产安全和保值增值
(四)贯彻党和国家财经方针政策,严格执行财政法规和财经制度,监督各社区的财务活动
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
单位名称 |
单位 性质 |
经费管 理方式 |
人员 编制 |
实有 人数 |
离退休 人员 |
长期聘用 人数 |
办公用房(面积) |
金台区东风路街道办事处 |
行政 |
全额拨款 |
40 |
38 |
1112平方米 |
四、2018年预算收支说明
(一)收支预算总体情况
2018年部门收入预算4125.34千元。
2018年全年支出预算4125.34千元。
(二)公共预算拨款支出明细情况
2018年工资福利支出3560.27千元,对个人和家庭的补助支出319.07千元,商品和服务支出156千元,基本支出合计4125.34万元,比16年基本支出预算466.79万元减少34.26千元。
五、2018年部门预算报表
收 支 预 算 总 表 |
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单位: 千元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2018年预算 |
功能分类 |
2018年预算 |
经济分类 |
2018年预算 |
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一、公共预算拨款 |
4125.34 |
一、一般公共服务支出 |
1542.6 |
一、基本支出 |
412.53 |
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二、政府性基金拨款 |
二、外交支出 |
工资福利支出 |
3650.27 |
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三、国有资本经营预算拨款 |
三、国防支出 |
对个人和家庭的补助 |
319.071 |
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四、非税收入拨款 |
四、公共安全支出 |
商品和服务支出 |
156 |
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五、事业收入 |
五、教育支出 |
二、项目支出 |
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纳入财政专户管理的教育收费 |
六、科学技术支出 |
工资福利支出 |
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其他事业收入 |
七、文化体育与传媒支出 |
对个人和家庭的补助 |
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六、上级补助收入 |
八、社会保障和就业支出 |
1216.31 |
商品和服务支出 |
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七、事业单位经营收入 |
九、社会保险基金支出 |
对企事业单位的补贴 |
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八、附属单位上缴收入 |
十、医疗卫生支出 |
1085.76 |
转移性支出 |
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九、其他收入 |
十一、节能环保支出 |
债务利息支出 |
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十二、城乡社区支出 |
3 |
基本建设支出 |
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十三、农林水支出 |
其他资本性支出 |
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十四、交通运输支出 |
其他支出 |
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十五、资源勘测电力信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
250.67 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、国债还本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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本年收入合计 |
4125.34 |
本年支出合计 |
4125.34 |
本年支出合计 |
4125.34 |
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部门财政预算拨款支出预算表(按功能科目分) |
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单位:千元 |
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科目编码 |
部门(科目)名称 |
合 计 |
基 本 支 出 |
项目支出 |
备注 |
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20100301 |
行政运行 |
1384.19 |
1384.19 |
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2010601 |
行政运行 |
158.41 |
158.41 |
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2080102 |
一般行政管理事务 |
211.46 |
211.46 |
|||||||||||||||||||||||||
2080202 |
一般行政管理事务 |
208.48 |
208.48 |
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2080208 |
基层政权和社区建设 |
68.4 |
68.4 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
485.57 |
485.57 |
|||||||||||||||||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
194.32 |
194.32 |
|||||||||||||||||||||||||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
46.17 |
46.17 |
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21007899 |
其他计划生育事务支出 |
505.24 |
505.24 |
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2101002 |
一般行政管理事务 |
407.86 |
407.86 |
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2101201 |
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 |
172.67 |
172.67 |
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2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
30 |
30 |
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2210201 |
住房公积金 |
250.67 |
250.67 |
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部门财政预算拨款支出预算表(按经济分类科目分) |
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单位:千元 |
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科目编码 |
部门(科目)名称 |
合 计 |
基 本 支 出 |
项目支出 |
备注 |
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合计 |
3650.27 |
3650.27 |
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301 |
工资福利支出 |
3650.27 |
3650.27 |
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30101 |
基本工资 |
1179.59 |
1179.59 |
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30102 |
津贴补贴 |
541.39 |
541.39 |
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30103 |
奖金 |
42.83 |
42.83 |
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30104 |
工伤保险 |
48.17 |
48.17 |
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30106 |
医疗保险 |
172.67 |
172.67 |
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30107 |
绩效工资(财政支付) |
687.16 |
687.16 |
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30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
485.57 |
485.57 |
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30109 |
职业年金缴费 |
194.23 |
194.23 |
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30199 |
其他工资福利支出 |
295.07 |
295.07 |
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302 |
商品和服务支出 |
156 |
156 |
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30201 |
办公费(含印刷咨询手续费) |
75 |
75 |
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30205 |
水费 |
5 |
5 |
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30206 |
电费 |
50 |
50 |
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30207 |
邮电费 |
26 |
26 |
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30208 |
取暖费 |
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30209 |
物业管理费 |
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30211 |
差旅费 |
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30213 |
维修(护)费 |
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30215 |
会议费 |
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30216 |
培训费 |
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30217 |
公务接待费 |
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30231 |
公务用车运行维护费 |
20 |
20 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
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303 |
对个人和家庭补助支出 |
319.07 |
319.07 |
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30305 |
生活补助 |
68.4 |
68.4 |
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30311 |
住房公积金 |
250.67 |
250.67 |
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30399 |
其他对人人和家庭的补助支出 |
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财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位:千元 |
单位:千元 | |||||||||||||||||||||||||||
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
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小计 |
因公出国(境)经费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
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K4046821-X |
东风路街道办事处 |
20 |
20 |
20 |
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六、补充说明:
1、单位资产情况说明:
我单位的固定资产为486.23千元,其中房屋建筑物为132.62千元,通用设备为231.69千元,专用设备为94千元,家具用具等为27.92千元。
2、政府采购情况说明:
我单位本年无政府采购计划,故无《政府采购计划表》
3、《财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表》为20千元,为公务用车运行维护费,无公务接待费和因公出国(境)经费。
以上公开的内容均已通过保密审查及本部门主要负责人签审。