宝鸡市金台区纪委2018年部门预算说明
一、主要职责
1、主管全区党的纪律检查工作。负责贯彻落实中央、中央纪委、省委、市委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和党的其他法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
2、负责检查并处理区委、区政府各部门,各乡镇街党组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程和党的其他法规的案件,决定或取消对这些案件中党员的处分;受理党员的控告和申诉。
3、负责作出维护党纪的决定,制定党风党纪教育规划,配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作;表彰抓党风党纪成绩突出的先进单位和个人。
4、负责对党的纪律检查工作理论有关问题进行调查研究,拟订全区党纪条规和规定。
5、会同各乡镇街、各部门做好纪检监察干部的管理工作;负责区纪委、监委派驻、派出纪检监察机构领导干部的推荐考察,按程序任免;组织全区纪检监察系统干部的培训工作。
6、主管全区行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院,中央纪委、监委和省委、省政府、市委、市政府有关行政监察工作的决定,监督检查执行国家政策、法律法规、国民经济和社会发展计划及国务院、省政府、市政府颁发的决议和命令的情况。
7、负责调查处理各乡镇街、政府各部门及其工作人员违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为,作出撤职及撤职以下的行政处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人和单位对监察对象违纪行为的检举、控告。
8、会同有关部门做好行政监察工作方针政策和法律法规的宣传工作,教育国家工作人员遵纪守法,为政清廉。
9、调查研究各乡镇街、各部门制定有关实施办法、规定的情况,对其违反国家法律、法规和有损国家利益的条款,提出修改、补充的建议。
10、承办市纪委、监察局和区委、区政府授权和交办的其他任务。
二、部门基层预算单位构成及经费管理方式
单位名称 |
单位 性质 |
经费管 理方式 |
人员 编制 |
实有 人数 |
离退休 人员 |
长期聘用 人数 |
办公用房(面积) |
中共宝鸡市金台区纪律检查委员会 |
机关 |
财政拨款 |
32 |
25 |
8 |
3 |
无 |
三、2018年预算收支说明
(一)收支预算总体情况
2018年部门收入预算533.615万元,其中:财政拨款533.615万元,非税收入拨款0万元,公共预算结转0万元。
2018年全年支出预算533.615万元,其中:基本支出403.615万元,项目支出130万元。
(二)公共预算拨款支出明细情况
2018年工资福利支出273.493万元,对个人和家庭的补助支出19.602万元,商品和服务支出110.52万元,基本支出合计403.615万元,比2017年基本支出预算351.688万元增加51.927万元。
2018年项目支出130万元,比2017年的支出10万元同期增加120万元,主要是监察体制改革,人员增加、经费增加。其中主要项目支出有:1、监察专项经费新增100万元,2、巡察经费新增30万元。
(三)一般性支出预算编制情况
“三公”经费、会议费、培训费相较上年度都有所下降。
四、2018年部门预算报表
收支预算总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
2018年预算 |
功能分类 |
2018年预算 |
经济分类 |
2018年预算 |
一、公共预算拨款 |
533.615 |
一、一般公共服务支出 |
451.005 |
一、基本支出 |
403.615 |
二、政府性基金拨款 |
二、外交支出 |
工资福利支出 |
273.493 | ||
三、国有资本经营预算拨款 |
三、国防支出 |
对个人和家庭的补助 |
19.602 | ||
四、非税收入拨款 |
四、公共安全支出 |
商品和服务支出 |
110.52 | ||
五、事业收入 |
五、教育支出 |
二、项目支出 |
130 | ||
纳入财政专户管理的教育收费 |
六、科学技术支出 |
工资福利支出 |
|||
其他事业收入 |
七、文化体育与传媒支出 |
对个人和家庭的补助 |
|||
六、上级补助收入 |
八、社会保障和就业支出 |
51.231 |
商品和服务支出 |
130 | |
七、事业单位经营收入 |
九、社会保险基金支出 |
对企事业单位的补贴 |
|||
八、附属单位上缴收入 |
十、医疗卫生支出 |
11.777 |
转移性支出 |
||
九、其他收入 |
十一、节能环保支出 |
债务利息支出 |
|||
十二、城乡社区支出 |
基本建设支出 |
||||
十三、农林水支出 |
其他资本性支出 |
||||
十四、交通运输支出 |
其他支出 |
||||
十五、资源勘测电力信息等支出 |
|||||
十六、商业服务业等支出 |
|||||
十七、金融支出 |
|||||
十八、援助其他地区支出 |
|||||
十九、国土海洋气象等支出 |
|||||
二十、住房保障支出 |
19.602 |
||||
二十一、粮油物资储备支出 |
|||||
二十二、预备费 |
|||||
二十三、国债还本付息支出 |
|||||
二十四、其他支出 |
|||||
二十五、转移性支出 |
|||||
本年收入合计 |
533.615 |
本年支出合计 |
533.615 |
本年支出合计 |
533.615 |
十、用事业基金弥补收支差额 |
|||||
十一、上年结转 |
|||||
公共预算结转 |
结转下年 |
结转下年 |
|||
基金预算结余 |
|||||
国有资本经营预算结转 |
|||||
收 入 总 计 |
533.615 |
功能分类支出总计 |
533.615 |
经济分类总计 |
533.615 |
部门财政预算拨款收入预算表 |
|||||||||
单位:万元 |
|||||||||
单位代码 |
部门(单位)名称 |
合计 |
财政拨款收入 |
非税收入拨款(控制数) |
|||||
小计 |
上年结转 |
当年公共预算拨款 |
当年政府基金拨款 |
国有资本经营收入拨款 |
|||||
合计 |
533.615 |
533.615 |
0 |
533.615 |
0 |
0 |
0 |
||
金台区纪委 |
533.615 |
533.615 |
0 |
533.615 |
0 |
0 |
0 |
||
部门财政预算拨款支出预算表(按功能科目分) |
|||||
单位:万元 | |||||
科目编码 |
部门(科目)名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
区纪委 |
533.615 |
403.615 |
130 |
||
201 |
一般公共服务 |
451.005 |
321.005 |
130 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
451.005 |
321.005 |
130 |
|
2011101 |
行政运行 |
451.005 |
321.005 |
130 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51.231 |
51.231 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.332 |
36.332 |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.533 |
14.533 |
||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.366 |
0.366 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.777 |
11.777 |
||
2101201 |
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 |
11.777 |
11.777 |
||
221 |
住房保障支出 |
19.602 |
19.602 |
||
2210201 |
住房公积金 |
19.602 |
19.602 |
||
部门财政预算拨款支出预算表(按经济分类科目分) |
|||||
单位:万元 | |||||
科目编码 |
部门(科目)名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
合计 |
533.615 |
403.615 |
130 |
||
301 |
工资福利支出 |
273.493 |
273.493 |
||
30101 |
基本工资 |
94.535 |
94.535 |
||
30102 |
津贴补贴 |
103.692 |
103.692 |
||
30103 |
奖金 |
6.833 |
6.833 |
||
30104 |
其他社会保障缴费 |
||||
30106 |
伙食补助费 |
||||
30107 |
绩效工资(财政支付) |
||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
36.332 |
36.332 |
||
30109 |
职业年金缴费 |
14.533 |
14.533 |
||
30199 |
其他工资福利支出 |
17.568 |
17.568 |
||
302 |
商品和服务支出 |
240.52 |
110.52 |
130 |
|
30201 |
办公费(含印刷咨询手续费) |
99.10 |
19.10 |
80 |
|
30205 |
水费 |
||||
30206 |
电费 |
||||
30207 |
邮电费 |
10.70 |
5.70 |
5 |
|
30208 |
取暖费 |
||||
30209 |
物业管理费 |
||||
30211 |
差旅费 |
17.60 |
7.60 |
10 |
|
30213 |
维修(护)费 |
3.20 |
3.20 |
||
30215 |
会议费 |
16.90 |
6.90 |
10 |
|
30216 |
培训费 |
20.50 |
5.50 |
15 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.0 |
2.0 |
||
30231 |
公务用车运行维护费 |
18.0 |
8.0 |
10 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
52.52 |
52.52 |
||
303 |
对个人和家庭补助支出 |
19.602 |
19.602 |
||
30301 |
离休费 |
||||
30303 |
退职费 |
||||
30304 |
抚恤金(遗属补助、伤残抚恤金) |
||||
30305 |
生活补助 |
||||
30311 |
住房公积金 |
19.602 |
19.602 |
||
30399 |
其他对人人和家庭的补助支出 |
财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 | |||||
小计 |
因公出国(境)经费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 | |||||||
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 | ||||||||
金台区纪委 |
22.4 |
10 |
0 |
2 |
8 |
0 |
8 |
6.9 |
5.5 | |
五、补充说明:
1、单位资产情况说明
固定资产年内新增固定资产126939元,主要是为单位新增部门—巡察办购置办公设备和办公家具,年内核减固定资产269489元,其中因资产达到报废年限核减资产账面价值252949元,捐赠蟠龙镇索家村部分固定资产,核减资产账面价值16540元,年末资产账面价值1362638元。
2、政府采购情况说明
单位本年无政府采购计划,故无《政府采购计划表》。
3、三公经费及会议费、培训费支出
2018年“三公”经费支出22.4万元,其中会议费支出6.9万元,培训费支出5.5万元,公务招待费2万元,公务用车支出8万元,比2017年“三公”经费支出没有变化。
以上公开内容均已通过保密审查及本部门主要负责人签审。