金台区商务局2018年度财政预算说明
一、主要职能
1、负责国家、省、市、区商贸、招商、供销的法律法规。政策的贯彻落实。分析全区商务经济运行态势。推进全区流通产业结构的调整。
2、负责拟订、编制全区内外贸易、外商投资和供销合作的发展规划。行业规章并组织实施商务运行目标,政策和措施,解决商务经济运行中的问题并向区政府提出意见和建议。
3、负责协调相关部门做好整顿和规范市场经济秩序工作,以及酒类、副食、再生资源利用,旧车交易行业、煤炭市场、成品油、农贸市场的监管工作。按照省、市有关煤炭市场、成品油、农贸市场建设和管理的要求,做好整顿、规范和提高工作。
4、负责实施“家电下乡工程”“万村千乡市场工程”“新网工程”等到惠农工程,深入推进社会主义新农村建设。
5、负责组织和参加全国性、区域性、地方性的商务展销洽谈交流、招商引资工作。
6、负责商务供销系统的党建、党风廉政、人事管理、精神文明建设、社会治安综合治理、维护稳定、安全生产、信访接待,计划生育,工会等项工作。
7、负责商务、供销系统的财务,相关报表的汇总上报工作及企业的内部年度、领导干部离任审计、专项审计等工作,处理违法违纪工作。
二、商务局2018年的工作任务
1、发奋赶超,抢抓机遇,狠抓招商引资工作。加速推进项目建设进程,加大招商引资工作力度,合力确保招商活动成果。对现有项目、在谈项目、进入审批程序的重大项目,做到全程办理,对重点在建项目定期组织走访,协调各类问题。确保在谈项目尽快签约,签约项目尽快注册,注册项目尽快到账。
2、优化服务,凝聚合力,确保商贸经济稳步增长。始终围绕繁荣发展消费品市场这一目标,加强对全区重点商贸企业转型升级研究和市场运行监测。继续加大工作力度做好限额以上企业培育工作,鼓励和引导商贸企业在品牌培育、公共服务平台建设、新兴行业拓展、连锁网络发展等方面加大力度。进一步改善投资环境,发展特色商业街区、夜间经济、电子商务以及加大旧商业圈的改造力度,吸引更多大型百货超市、高档酒店、餐饮娱乐企业落户,推动我区商贸实现提速发展。
3、创新破难,寻求亮点,积极支持培育外贸企业发展。支持腾飞石油、华美工贸、宝昊石油、康迪特生物、巨宁服饰等企业进一步开拓国际市场,带动全区进出口贸易大提升。鼓励扶持区内外贸企业及传统商贸企业开展电子商务,利用速卖通、阿里巴巴等网络平台进行跨境贸易,开创外贸经济新局面。加强外贸企业的培育,为企业积极牵线搭桥,搞好服务,努力新增外贸企业10户以上,引导企业开拓市场,促使外贸企业扩大出口成交额,全力推进外贸工作再上新台阶。
三、单位基本情况
单位名称 |
单位性质 |
经费管理方式 |
人员编制 |
实有人数 |
离退休人员 |
长期聘用人数 |
办公面积 |
金台区商务局 |
行政 |
全额拨款 |
7 |
12 |
27人 |
138.96㎡ |
主要管理区属商贸企业17户及全区大商贸流通的管理工作,社会消费品零售工作、煤炭企业66户、成品油销售企业26户管理工作。
四、本部门资产情况说明
区商务局与区供销联社联合办公,资产统一在区商务局进行管理、核算,固定资产共计16.43万元,其中:办公用家具用具类1.766万元;通用设备类14.664万元。
五、2018年区商务局预算收支说明
(一)收支预算总体情况
1、2018年收入预算为144.248万元,比2017年度减少8.249万元,为在职转退休人员工资减少所致。全由财政预算拨款集中支付。无非税收入拨款,无公共预算结转。
本部门无政府性基金拨款、无事业、经营、其他收入来源。
2、2018年预算总支出为144.248万元,期中:基本支出144.248万元,比2017年度减少8.249万元,为在职转退休人员工资减少所致。无项目支出预算。
(二)公共预算拨款支出明细情况
2018年商务局预算总支出为144.248万元,全为基本支出,比2017年度减少8.249万元,为在职转退休人员工资减少所致。全由财政预算拨款集中支付。其中工资福利支出130.946万元,比上年减少8.002万元,为人员减少工资支出减少;对个人和家庭的补助支出10.902万元,比上年减少0.047万元,为人员减少住房公积金比上年减少所致;商品和服务支出2.4万元,与上年减少0.2万元,为在职人员减少办公经费减少。
2018年商务局无项目支出预算。
(三)“三公”经费、会议费、培训费情况说明
本部门2018年度公务招待费预算列支0.1万元,与上年持平;会议费预算列支0.1万元,与上年持平;培训费列支0.1万元,与上年减少0.1万元;以上合计0.3万元,与上年列支下降25%。无因公出国(境)、公务用车运行维护费等预算列支。
(四)政府采购预算情况说明
本部门2018年度无政府采购计划,故无《政府采购计划表》。
六、其他情况说明
本部门无二级预算单位,无专项资金预算情况。
七、2018年部门预算报表
收支预算总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
2018年预算 |
功能分类 |
2018年预算 |
经济分类 |
2018年预算 |
一、公共预算拨款 |
144.248 |
一、一般公共服务支出 |
102.262 |
一、基本支出 |
144.248 |
二、政府性基金拨款 |
二、外交支出 |
工资福利支出 |
130.946 | ||
三、国有资本经营预算拨款 |
三、国防支出 |
对个人和家庭的补助 |
10.902 | ||
四、非税收入拨款 |
四、公共安全支出 |
商品和服务支出 |
2.4 | ||
五、事业收入 |
五、教育支出 |
二、项目支出 |
|||
纳入财政专户管理的教育收费 |
六、科学技术支出 |
工资福利支出 |
|||
其他事业收入 |
七、文化体育与传媒支出 |
对个人和家庭的补助 |
|||
六、上级补助收入 |
八、社会保障和就业支出 |
25.418 |
商品和服务支出 |
||
七、事业单位经营收入 |
九、社会保险基金支出 |
对企事业单位的补贴 |
|||
八、附属单位上缴收入 |
十、医疗卫生支出 |
6.685 |
转移性支出 |
||
九、其他收入 |
十一、节能环保支出 |
债务利息支出 |
|||
十二、城乡社区支出 |
基本建设支出 |
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十三、农林水支出 |
其他资本性支出 |
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十四、交通运输支出 |
其他支出 |
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十五、资源勘测电力信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
9.883 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、预备费 |
|||||
二十三、国债还本付息支出 |
|||||
二十四、其他支出 |
|||||
二十五、转移性支出 |
|||||
本年收入合计 |
144.248 |
本年支出合计 |
144.248 |
本年支出合计 |
144.248 |
收 入 总 计 |
144.248 |
功能分类支出总计 |
144.248 |
经济分类总计 |
144.248 |
部门财政预算拨款收入预算表 |
|||||||||||||||
单位:万元 |
|||||||||||||||
单位代码 |
部门(单位)名称 |
合计 |
财政拨款收入 |
非税收入拨款(控制数) |
|||||||||||
小计 |
上年结转 |
当年公共预算拨款 |
当年政府基金拨款 |
国有资本经营收入拨款 |
|||||||||||
Y3301 |
合计 |
144.248 |
144.248 |
144.248 |
|||||||||||
Y3301 |
区商务局 |
144.248 |
144.248 |
144.248 |
|||||||||||
部门财政预算拨款支出预算表(按功能科目分) |
|||||||||||||||
单位:万元 |
|||||||||||||||
科目编码 |
部门(科目)名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||||||||||
合计 |
144.248 |
144.248 |
|||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
102.262 |
102.262 |
||||||||||||
20113 |
商贸事务 |
102.262 |
102.262 |
||||||||||||
2011301 |
行政运行 |
102.262 |
102.262 |
||||||||||||
--工资福利支出 |
99.862 |
99.862 |
|||||||||||||
--商品和服务支出 |
2.4 |
2.4 |
|||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
25.418 |
25.418 |
||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
1.019 |
1.019 |
||||||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1.019 |
1.019 |
||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.289 |
17.289 |
||||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.916 |
6.916 |
||||||||||||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.194 |
0.194 |
||||||||||||
2101201 |
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 |
6.685 |
6.685 |
||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
9.883 |
9.883 |
||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
9.883 |
9.883 |
||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
9.883 |
9.883 |
||||||||||||
部门财政预算拨款支出预算表(按经济分类科目分) |
|||||
单位:万元 | |||||
科目编码 |
部门(科目)名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
合计 |
144.248 |
144.248 |
|||
301 |
工资福利支出 |
130.946 |
130.946 |
||
30101 |
基本工资 |
44.092 |
44.092 |
||
30102 |
津贴补贴 |
38.68 |
38.68 |
||
30103 |
奖金 |
3.674 |
3.674 |
||
30108 |
社会保障缴费-养老保险 |
17.289 |
17.289 |
||
30109 |
社会保障缴费-职业年金 |
6.916 |
6.916 |
||
工伤保险 |
0.194 |
0.194 |
|||
车改补贴 |
6.9 |
6.9 |
|||
医疗补助 |
3.912 |
3.912 |
|||
基本医疗保险 |
6.685 |
6.685 |
|||
30199 |
其他工资福利支出 |
2.604 |
2.604 |
||
302 |
商品和服务支出 |
2.4 |
2.4 |
||
30201 |
办公费(含印刷咨询手续费) |
0.6 |
0.6 |
||
30206 |
电费 |
0.8 |
0.8 |
||
30207 |
邮电费 |
0.4 |
0.4 |
||
30211 |
差旅费 |
0.3 |
0.3 |
||
30216 |
培训费 |
0.1 |
0.1 |
||
30215 |
会议费 |
0.1 |
0.1 |
||
30217 |
公务接待费 |
0.1 |
0.1 |
||
303 |
对个人和家庭补助支出 |
10.902 |
10.902 |
||
30302 |
退职费 |
0.419 |
0.419 |
||
30305 |
遗属补助费 |
0.6 |
0.6 |
||
30311 |
住房公积金 |
9.883 |
9.883 |
||
财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 | |||||
小计 |
因公出国(境)经费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 | |||||||
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 | ||||||||
Y3301 |
区商务局 |
0.3 |
0.1 |
0 |
0.1 |
0 |
0 |
0.1 |
0.1 | |
以上公开内容均已通过保密审查及本部门主要负责人签审。