金台区商务局2018年度财政预算说明

发布时间: 2018-02-14 11:06:50

金台区商务局2018年度财政预算说明

一、主要职能

1、负责国家、省、市、区商贸、招商、供销的法律法规。政策的贯彻落实。分析全区商务经济运行态势。推进全区流通产业结构的调整。

2、负责拟订、编制全区内外贸易、外商投资和供销合作的发展规划。行业规章并组织实施商务运行目标,政策和措施,解决商务经济运行中的问题并向区政府提出意见和建议。

3、负责协调相关部门做好整顿和规范市场经济秩序工作,以及酒类、副食、再生资源利用,旧车交易行业、煤炭市场、成品油、农贸市场的监管工作。按照省、市有关煤炭市场、成品油、农贸市场建设和管理的要求,做好整顿、规范和提高工作。

4、负责实施“家电下乡工程”“万村千乡市场工程”“新网工程”等到惠农工程,深入推进社会主义新农村建设。

5、负责组织和参加全国性、区域性、地方性的商务展销洽谈交流、招商引资工作。

6、负责商务供销系统的党建、党风廉政、人事管理、精神文明建设、社会治安综合治理、维护稳定、安全生产、信访接待,计划生育,工会等项工作。

7、负责商务、供销系统的财务,相关报表的汇总上报工作及企业的内部年度、领导干部离任审计、专项审计等工作,处理违法违纪工作。

二、商务局2018年的工作任务

1、发奋赶超,抢抓机遇,狠抓招商引资工作。加速推进项目建设进程,加大招商引资工作力度,合力确保招商活动成果。对现有项目、在谈项目、进入审批程序的重大项目,做到全程办理,对重点在建项目定期组织走访,协调各类问题。确保在谈项目尽快签约,签约项目尽快注册,注册项目尽快到账。

2、优化服务,凝聚合力,确保商贸经济稳步增长。始终围绕繁荣发展消费品市场这一目标,加强对全区重点商贸企业转型升级研究和市场运行监测。继续加大工作力度做好限额以上企业培育工作,鼓励和引导商贸企业在品牌培育、公共服务平台建设、新兴行业拓展、连锁网络发展等方面加大力度。进一步改善投资环境,发展特色商业街区、夜间经济、电子商务以及加大旧商业圈的改造力度,吸引更多大型百货超市、高档酒店、餐饮娱乐企业落户,推动我区商贸实现提速发展。

3、创新破难,寻求亮点,积极支持培育外贸企业发展。支持腾飞石油、华美工贸、宝昊石油、康迪特生物、巨宁服饰等企业进一步开拓国际市场,带动全区进出口贸易大提升。鼓励扶持区内外贸企业及传统商贸企业开展电子商务,利用速卖通、阿里巴巴等网络平台进行跨境贸易,开创外贸经济新局面。加强外贸企业的培育,为企业积极牵线搭桥,搞好服务,努力新增外贸企业10户以上,引导企业开拓市场,促使外贸企业扩大出口成交额,全力推进外贸工作再上新台阶。

三、单位基本情况

单位名称

单位性质

经费管理方式

人员编制

实有人数

离退休人员

长期聘用人数

办公面积

金台区商务局

行政

全额拨款

7

12

27人


138.96㎡

主要管理区属商贸企业17户及全区大商贸流通的管理工作,社会消费品零售工作、煤炭企业66户、成品油销售企业26户管理工作。

四、本部门资产情况说明

区商务局与区供销联社联合办公,资产统一在区商务局进行管理、核算,固定资产共计16.43万元,其中:办公用家具用具类1.766万元;通用设备类14.664万元。

五、2018年区商务局预算收支说明

(一)收支预算总体情况

1、2018年收入预算为144.248万元,比2017年度减少8.249万元,为在职转退休人员工资减少所致。全由财政预算拨款集中支付。无非税收入拨款,无公共预算结转。

本部门无政府性基金拨款、无事业、经营、其他收入来源。

2、2018年预算总支出为144.248万元,期中:基本支出144.248万元,比2017年度减少8.249万元,为在职转退休人员工资减少所致。无项目支出预算。

(二)公共预算拨款支出明细情况

2018年商务局预算总支出为144.248万元,全为基本支出,比2017年度减少8.249万元,为在职转退休人员工资减少所致。全由财政预算拨款集中支付。其中工资福利支出130.946万元,比上年减少8.002万元,为人员减少工资支出减少;对个人和家庭的补助支出10.902万元,比上年减少0.047万元,为人员减少住房公积金比上年减少所致;商品和服务支出2.4万元,与上年减少0.2万元,为在职人员减少办公经费减少。

2018年商务局无项目支出预算。

(三)“三公”经费、会议费、培训费情况说明

本部门2018年度公务招待费预算列支0.1万元,与上年持平;会议费预算列支0.1万元,与上年持平;培训费列支0.1万元,与上年减少0.1万元;以上合计0.3万元,与上年列支下降25%。无因公出国(境)、公务用车运行维护费等预算列支。

(四)政府采购预算情况说明

本部门2018年度无政府采购计划,故无《政府采购计划表》。

六、其他情况说明

本部门无二级预算单位,无专项资金预算情况。

七、2018年部门预算报表

收支预算总表






单位:万元

收            入


支             出




项                    目

2018年预算

功能分类

2018年预算

经济分类

2018年预算

一、公共预算拨款

144.248

一、一般公共服务支出

102.262

一、基本支出

144.248

二、政府性基金拨款


二、外交支出


工资福利支出

130.946

三、国有资本经营预算拨款


三、国防支出


对个人和家庭的补助

10.902

四、非税收入拨款


四、公共安全支出


商品和服务支出

2.4

五、事业收入


五、教育支出


二、项目支出


纳入财政专户管理的教育收费


六、科学技术支出


工资福利支出


其他事业收入


七、文化体育与传媒支出


对个人和家庭的补助


六、上级补助收入


八、社会保障和就业支出

25.418

商品和服务支出        


七、事业单位经营收入


九、社会保险基金支出


对企事业单位的补贴


八、附属单位上缴收入


十、医疗卫生支出

6.685

转移性支出


九、其他收入


十一、节能环保支出


债务利息支出




十二、城乡社区支出


基本建设支出




十三、农林水支出


其他资本性支出




十四、交通运输支出


其他支出




十五、资源勘测电力信息等支出






十六、商业服务业等支出






十七、金融支出






十八、援助其他地区支出






十九、国土海洋气象等支出






二十、住房保障支出

9.883





二十一、粮油物资储备支出






二十二、预备费






二十三、国债还本付息支出






二十四、其他支出






二十五、转移性支出




本年收入合计

144.248

本年支出合计

144.248

本年支出合计

144.248

收     入     总     计

144.248

功能分类支出总计

144.248

经济分类总计

144.248








部门财政预算拨款收入预算表











单位:万元


单位代码

部门(单位)名称

合计

财政拨款收入

非税收入拨款(控制数)


小计

上年结转

当年公共预算拨款

当年政府基金拨款

国有资本经营收入拨款




Y3301

合计

144.248

144.248


144.248





Y3301

区商务局

144.248

144.248


144.248






部门财政预算拨款支出预算表(按功能科目分)









单位:万元



科目编码

部门(科目)名称

合  计

基本支出

项目支出

备注




合计

144.248

144.248





201

一般公共服务支出

102.262

102.262





20113

商贸事务

102.262

102.262





2011301

行政运行

102.262

102.262






--工资福利支出

99.862

99.862






--商品和服务支出

2.4

2.4





208

社会保障和就业支出

25.418

25.418





20805

行政事业单位离退休

1.019

1.019





2080501

归口管理的行政单位离退休

1.019

1.019





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.289

17.289





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.916

6.916





2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.194

0.194





2101201

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

6.685

6.685





221

住房保障支出

9.883

9.883





22102

住房改革支出

9.883

9.883





2210201

住房公积金

9.883

9.883






















部门财政预算拨款支出预算表(按经济分类科目分)







单位:万元

科目编码

部门(科目)名称

合  计

基本支出

项目支出

备注


合计

144.248

144.248



301

工资福利支出

130.946

130.946



30101

基本工资

44.092

44.092



30102

津贴补贴

38.68

38.68



30103

奖金

3.674

3.674



30108

社会保障缴费-养老保险

17.289

17.289



30109

社会保障缴费-职业年金

6.916

6.916




工伤保险

0.194  

0.194   




车改补贴

6.9

6.9




医疗补助

3.912

3.912




基本医疗保险

6.685

6.685



30199

其他工资福利支出

2.604

2.604



302

商品和服务支出

2.4

2.4



30201

办公费(含印刷咨询手续费)

0.6

0.6



30206

电费

0.8

0.8



30207

邮电费

0.4

0.4



30211

差旅费

0.3

0.3



30216

培训费

0.1

0.1



30215

会议费

0.1

0.1



30217

公务接待费

0.1

0.1



303

对个人和家庭补助支出

10.902

10.902



30302

退职费

0.419

0.419



30305

遗属补助费

0.6

0.6



30311

住房公积金

9.883

9.883










财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表











单位:万元

单位编码

单位名称

合计

财政拨款安排的“三公”经费预算

会议费

培训费

小计

因公出国(境)经费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

Y3301

区商务局

0.3

0.1

0

0.1

0

0


0.1

0.1












以上公开内容均已通过保密审查及本部门主要负责人签审。